Pozdravljeni,
v januarju 14 smo prejeli račun za mesec december 13 v katerem nam je upravljalec med drugim tudi vključil oz. odbil napačno zaračunano postavko za mesec januar 2013. To postavko je odbil ter ponovno zaračunal pravilno postavko. Pri tem je obračunal 20 % ddv.
Se pravi storno -0,26 ddv-ja in + 0,41 = 0,15 odbitek ddv-ja (ker smo tromesečni zavezanec za ddv bomo sedaj to obračunali in oddali)
Sedaj pa me zanima ali moram pri oddaji ddv-ja zraven oddati tudi obrazložitev za teh 20 %. Kaj v takšnih primerih pravi zakon? In ali moram znesek storna obravnavati kot dobropis in takega tudi posebej vključiti v knjigo prejetih dobropisov?
Zahvaljujem se vam za pomoč.
Obračun ddv- 20% stopnja
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Obračun ddv- 20% stopnja
... a mi res ne zna nihče pomagat ?.. .. Nujno bi prosila za kakšen odgovor, ker se mi že precej mudi. Hvala
-
- Moderator
- Prispevkov: 11746
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke
- Kontakt:
Re: Obračun ddv- 20% stopnja
Mislim, da ni potrebna obrazložitev, saj smo imeli tako "dvojno" poslovanje v tretji četrtini lanskega leta kot normalno. Mogoče je marsikje to izvesti v praksi, glede programske opreme.
Če je potrebno preveč "telovadbe" bi ta popravek pač napravil ročno.
Če je potrebno preveč "telovadbe" bi ta popravek pač napravil ročno.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko
Re: Obračun ddv- 20% stopnja
Mirko, najlepša hvala za odgovor