Pozdravljeni,
Podjetje nam je dobavilo davčno blagajno, blagajno smo zavedli pod OS.
Sedaj nam je drugo podjetje instaliralo, programiralo in fiskaliziralo to davčno blagajno, pa me zanima kako naj knjižim ta račun.
Naj dam pod neopredmetena sredstva - kto 003 ali ? Kam ste vi knjižili?
Lepo prosim za hitro pomoč, hvala.
Knjiženje - OS?
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Knjiženje - OS?
Lahko dodatno v NV tega OOS.
Re: Knjiženje - OS?
Prvi račun prejet v dec 2015, drugi v jan. 2016.
Se pravi kto 0400?
hvala
Se pravi kto 0400?
hvala
Re: Knjiženje - OS?
Mimogrede - vsaj domnevam, da DB ni bila usposobljena za uporabo, dokler niste nanjo nalimali softvera, tako da AM štarta skupaj. lp
Re: Knjiženje - OS?
Imate prav. Z januarjem je bila DB usposobljena za delovanje.
Hvala, lp
Hvala, lp