Iskalnik je našel 11 ujemanj
- 31 Jan 2019, 11:08
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE
- Odgovori: 1
- Ogledi: 1036
Re: PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE
Ali res nihče nima odgovora?
- 29 Jan 2019, 16:12
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE
- Odgovori: 1
- Ogledi: 1036
PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE
Solastnik družinskega podjetja daje v najem delovne prostore istemu podjetju. Ker ima podjetje premalo prihodkov (denarja) za plačilo najemnine lahko ta dolg prenese v prihodke podjetja. Kako se izvede knjiženje v prihodke podjetja?
lp,Rudolf
lp,Rudolf
- 15 Jan 2015, 16:34
- Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
- Tema: KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV
- Odgovori: 6
- Ogledi: 5065
Re: KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV
Knjižim 810/264, 264/110. Konto 810 izkazuje saldo!?
Lp, Lornjon
Lp, Lornjon
- 13 Jan 2015, 12:40
- Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
- Tema: KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV
- Odgovori: 6
- Ogledi: 5065
KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV
Pozdravljeni!
Davek od dohodkov knjižim na kt810. Kako pa ta konto zaprem?
Hvala in lep pozdrav
Davek od dohodkov knjižim na kt810. Kako pa ta konto zaprem?
Hvala in lep pozdrav
- 18 Nov 2014, 12:24
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: kalo
- Odgovori: 2
- Ogledi: 1705
kalo
Kako knjižiti kalo ? Na katere konte vračunani kalo, stvarni kalo in razliko med njima?
Hvala in lp
Hvala in lp
- 04 Feb 2014, 09:37
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: Knjiženje plačila računa s kompenzacijo
- Odgovori: 3
- Ogledi: 1405
Knjiženje plačila računa s kompenzacijo
Na katere konte knjižimo plačilo računa, ki ga poravnamo s kompenzacijo?
- 13 Dec 2013, 15:20
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: obračun nabave
- Odgovori: 2
- Ogledi: 1180
Re: obračun nabave
Program mi že sam ponudi knjižbo 663/220.
- 13 Dec 2013, 11:57
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: obračun nabave
- Odgovori: 2
- Ogledi: 1180
obračun nabave
Zanima me, kateri je proti konto konta 650. Odvisne stroške zaprem na konto 659 in tega na 711. Konto 650 je še prazen. Če knjižim nabavno vrednost prodanega blago na 650/711 ,bo kt 650 izkazova saldo. Kako je prav!
Vnaprej hvala za pomoč!
Vnaprej hvala za pomoč!
- 14 Mar 2011, 11:53
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: Dobiček zaradi prevrednotenja terjatev
- Odgovori: 2
- Ogledi: 1037
Dobiček zaradi prevrednotenja terjatev
Napravili smo prevrednotenje terjatev do kupcev, ker je kupec v stečaju, postopek pa bo trajal več let. 1. V davčnem izkazu moramo za isti znesek povečati davčno osnovo in plačati davek od dobička, ki ga stvarno nimamo!? 2.Ali moramo izračunati(in plačevati )tudi akontacijo davka od "tega" dobička z...
- 09 Jan 2011, 13:24
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: vračilo ddv iz preteklega obdobja
- Odgovori: 1
- Ogledi: 731
vračilo ddv iz preteklega obdobja
Leta 2009 kupec ni plačal računa.2010 je objavil stečaj.Plačano nismo dobili nič.Kako poknjižiti neplačano fakturo in DDV ter si povrniti povrniti plačani DDV?
- 10 Nov 2010, 08:57
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: odpis opreme
- Odgovori: 1
- Ogledi: 903
odpis opreme
V kar nekaj letih poslovanja se nam je nabralo precej opreme, ki je že davno amortizirana, danes pa tudi zastarela, neuporabna in skratka ničvredna in nam zaseda prostor.
Kako se lahko davčno pravilno tega znebimo praktično in knjigovodsko?
Vsem najlepša hvala za odgovor!
Kako se lahko davčno pravilno tega znebimo praktično in knjigovodsko?
Vsem najlepša hvala za odgovor!