Iskalnik je našel 11 ujemanj

Napisal/-a lornjon
31 Jan 2019, 11:08
Forum: Gospodarske družbe
Tema: PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE
Odgovori: 1
Ogledi: 1036

Re: PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE

Ali res nihče nima odgovora?
Napisal/-a lornjon
29 Jan 2019, 16:12
Forum: Gospodarske družbe
Tema: PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE
Odgovori: 1
Ogledi: 1036

PRENOS NEPLAČANE NAJEMNINE V PRIHODKE

Solastnik družinskega podjetja daje v najem delovne prostore istemu podjetju. Ker ima podjetje premalo prihodkov (denarja) za plačilo najemnine lahko ta dolg prenese v prihodke podjetja. Kako se izvede knjiženje v prihodke podjetja?

lp,Rudolf
Napisal/-a lornjon
15 Jan 2015, 16:34
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV
Odgovori: 6
Ogledi: 5025

Re: KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV

Knjižim 810/264, 264/110. Konto 810 izkazuje saldo!?

Lp, Lornjon
Napisal/-a lornjon
13 Jan 2015, 12:40
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV
Odgovori: 6
Ogledi: 5025

KNJIŽENJE DAVKA OD DOHODKOV

Pozdravljeni!
Davek od dohodkov knjižim na kt810. Kako pa ta konto zaprem?

Hvala in lep pozdrav
Napisal/-a lornjon
18 Nov 2014, 12:24
Forum: Gospodarske družbe
Tema: kalo
Odgovori: 2
Ogledi: 1703

kalo

Kako knjižiti kalo ? Na katere konte vračunani kalo, stvarni kalo in razliko med njima?
Hvala in lp
Napisal/-a lornjon
04 Feb 2014, 09:37
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Knjiženje plačila računa s kompenzacijo
Odgovori: 3
Ogledi: 1401

Knjiženje plačila računa s kompenzacijo

Na katere konte knjižimo plačilo računa, ki ga poravnamo s kompenzacijo?
Napisal/-a lornjon
13 Dec 2013, 15:20
Forum: Gospodarske družbe
Tema: obračun nabave
Odgovori: 2
Ogledi: 1180

Re: obračun nabave

Program mi že sam ponudi knjižbo 663/220.
Napisal/-a lornjon
13 Dec 2013, 11:57
Forum: Gospodarske družbe
Tema: obračun nabave
Odgovori: 2
Ogledi: 1180

obračun nabave

Zanima me, kateri je proti konto konta 650. Odvisne stroške zaprem na konto 659 in tega na 711. Konto 650 je še prazen. Če knjižim nabavno vrednost prodanega blago na 650/711 ,bo kt 650 izkazova saldo. Kako je prav!

Vnaprej hvala za pomoč!
Napisal/-a lornjon
14 Mar 2011, 11:53
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Dobiček zaradi prevrednotenja terjatev
Odgovori: 2
Ogledi: 1037

Dobiček zaradi prevrednotenja terjatev

Napravili smo prevrednotenje terjatev do kupcev, ker je kupec v stečaju, postopek pa bo trajal več let. 1. V davčnem izkazu moramo za isti znesek povečati davčno osnovo in plačati davek od dobička, ki ga stvarno nimamo!? 2.Ali moramo izračunati(in plačevati )tudi akontacijo davka od "tega" dobička z...
Napisal/-a lornjon
09 Jan 2011, 13:24
Forum: Gospodarske družbe
Tema: vračilo ddv iz preteklega obdobja
Odgovori: 1
Ogledi: 731

vračilo ddv iz preteklega obdobja

Leta 2009 kupec ni plačal računa.2010 je objavil stečaj.Plačano nismo dobili nič.Kako poknjižiti neplačano fakturo in DDV ter si povrniti povrniti plačani DDV?
Napisal/-a lornjon
10 Nov 2010, 08:57
Forum: Gospodarske družbe
Tema: odpis opreme
Odgovori: 1
Ogledi: 903

odpis opreme

V kar nekaj letih poslovanja se nam je nabralo precej opreme, ki je že davno amortizirana, danes pa tudi zastarela, neuporabna in skratka ničvredna in nam zaseda prostor.
Kako se lahko davčno pravilno tega znebimo praktično in knjigovodsko?

Vsem najlepša hvala za odgovor!