Iskalnik je našel 14 ujemanj

Napisal/-a Priročni
27 Mar 2019, 12:11
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 10307

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

Drži. Na kontu 264 po stanju 31.12.2018 je akontacija december 2018 (plačilo januar 2019) in obveznost za doplačilo davka po končnem obračunu. lp v Bilanci stanja mi te akontacije zmanjšujejo kratkoročne druge obveznosti, drži? Super in res hvala hvala za razjasnitev (razsvetlitev :D ). :angel: :pr...
Napisal/-a Priročni
27 Mar 2019, 10:51
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 10307

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

Če je bila na koncu leta knjižena razporeditev dohodka/dobička: 800/810 za davek iz dohodka in z davčnim obračunom letna obveznost davka: 810/264, potem ni nobene potrebe za mesečne akontacije: 810/264. Ker imate debetni saldo na kontu 264 so bile med letom knjižene plačane akontacije in od tod raz...
Napisal/-a Priročni
27 Mar 2019, 07:42
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 10307

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

A sami vodite poslovne knjige? Ste d.o.o. ali s.p.? Vam računovodkinja izdela le računovodske izkaze?? Veliko vprašanj glede na to, da morate urediti tudi za nazaj. Če ste d.o.o. preverite vaše izkaze poslovnega izida: dobiček pred obdavčenjem; davek iz dobička; čisti dobiček po obdavčenju..... Ker...
Napisal/-a Priročni
26 Mar 2019, 11:15
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 10307

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

Vprašanje ste postavili pri temi iz leta 2014, medtem pa se je marsikaj spremenilo (npr. kontni načrt itd). Poslušajte računovodkinjo in obveznost, ki ste jo ugotovili v davčnem obračunu prikažite: 810/264. Na ta način vam bo ostal saldo na kontu 264 v višini akontacije december in doplačila davka ...
Napisal/-a Priročni
26 Mar 2019, 08:58
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 10307

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

Računovodkinja mi pravi, da nam manjkajo knjižbe doplačil davka na kontu 810/264. Samo nakazilo je bilo knjiženo 264/110 in sedaj ima velik saldo na 264/. Kako pravilno sedaj urediti stanje (knjižbe), da bo ob koncu leta le saldo od decembrske akontacije/plačane 10.01. in doplačila po davčnem obraču...
Napisal/-a Priročni
06 Mar 2019, 07:37
Forum: Gospodarske družbe
Tema: ddv od avansnega računa
Odgovori: 11
Ogledi: 6135

Re: ddv od avansnega računa

Pozdravljeni, v ddv knjigo smo knjižili avansni račun in seveda plačali ddv, nato pri izdajo rednega računa nismo ta avans upoštevali in še enkrat plačali DDV. Je nekaj takšnih dogodkov....tudi iz leta 2014, 2017 in 2018... ali lahko ker smo dvakrat plačali DDV sedaj v tekočem obračunu odbijem obrač...
Napisal/-a Priročni
11 Okt 2017, 07:18
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Osnova za obračun bolniške
Odgovori: 6
Ogledi: 20198

Re:

Za boleznine do 30 dni je osnova iz prejšnjega meseca in delavec ne sme prejeti več, kot če bi delal (v primeru da je osnoa prej.m. večja od osnove v tekočem mesecu). Še to kar drži? Ker v mojih primerih imajo osnovo za boleznino do 30 dni iz preteklega meseca...ter glede na to imajo pri boleznini ...
Napisal/-a Priročni
22 Mar 2017, 11:22
Forum: Zasebniki
Tema: Prenos zgradbe v uporabo
Odgovori: 6
Ogledi: 2134

Re: Prenos zgradbe v uporabo

Pri uporabnem dovoljenju piše: "Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja" Lepo v teoriji, v praksi pa smo že pred časom brali o državni cesti (morda celo AC?), ki je že leta v rabi brez uporabnega dovoljenja... Se vsekakor ...
Napisal/-a Priročni
22 Mar 2017, 08:14
Forum: Zasebniki
Tema: Prenos zgradbe v uporabo
Odgovori: 6
Ogledi: 2134

Re: Prenos zgradbe v uporabo

Prebiram SRS in v SRS 1.22 pravi, da se opredmeteno osnovno sredstvo (kamor spadajo tudi zgradbe) začen amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. To pomeni, da uporabno dovoljenje ni osnova za prenos zgradbe v uporabo in pričetek obračuna amortizacije. Kaj pa p...
Napisal/-a Priročni
20 Mar 2017, 10:28
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Gradnja + olajšava za investiranje
Odgovori: 5
Ogledi: 1950

Re: Gradnja + olajšava za investiranje

novica napisal/-a:
20 Mar 2017, 09:17
" Presenečen sem nad izvzetimi regali, ki smo jih nabavili in jih uporabljamo za skladiščenje delov."

Dacarji od nekdaj (v nasprotju z ZKP) izenačujejo razkošno pisalno mizo in "perzijaner" pri direktorju s skladiščnimi policami - oboje da je pohištvo...
Žalostno :( :? :nevem: :kladivo:
Napisal/-a Priročni
20 Mar 2017, 07:12
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Gradnja + olajšava za investiranje
Odgovori: 5
Ogledi: 1950

Re: Gradnja + olajšava za investiranje

Po prebranih "navodilih" - http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_od_dohodkov_pravnih_oseb/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Olajsava_za_investiranje.pdf vidim, da niti peči za ogrevanje, niti klime ne moremo dat pod olajšave. Presenečen sem nad izvzetimi regali, ...
Napisal/-a Priročni
17 Mar 2017, 12:44
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Gradnja + olajšava za investiranje
Odgovori: 5
Ogledi: 1950

Re: Gradnja + olajšava za investiranje

ta oprema - okna, vrata, dvižna vrata gredo pod deli stavbe - 6% am. stopnja? Kaj pa peči za ogrevanje, klima...? tudi pod 021? ali 040 ? in stopnja je lahko največ 6% ali je lahko pri tej opremi večja?