Iskalnik je našel 18 ujemanj

Napisal/-a Barjanka
23 Mar 2021, 13:45
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: DONACIJA V ZAVOD in obračun DDPO
Odgovori: 1
Ogledi: 990

Re: DONACIJA V ZAVOD in obračun DDPO

Pri zavodu so donacije nepridobitni prihodki, po vsebini gre za prejeto donacijo od fizične osebe. Ker sprašujete ravno to.
Če pa zavod izrabljajo za privatne namene, je pa drugo vprašanje...vezano na dohodke fizičnih oseb in ne obračun ddpo.
Napisal/-a Barjanka
23 Mar 2021, 13:42
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Neistavljen račun za osnovno sredstvo
Odgovori: 1
Ogledi: 1101

Re: Neistavljen račun za osnovno sredstvo

Prejem stroja bi knjižili 047/22-obveznosti za nefakturirano blago. Prejeti račun pa zapirate potem 2200/22-nefakt. S tem da bi res potrebovali dokazila o dobavi stroja. Dobavitelj je zamaknjil najbrž zaradi kritja fiksnih stroškov, da je imel manj prihodkov iz prodaje...naj vas to ne moti. Če imate...
Napisal/-a Barjanka
23 Mar 2021, 13:40
Forum: Gospodarske družbe
Tema: odloženo plačilo v maloprodaji
Odgovori: 6
Ogledi: 3053

Re: odloženo plačilo v maloprodaji

Prodaja blaga brez izdaje računa se po zakonodaji šteje za kršitev davčnih predpisov + za delo na črno.
Napisal/-a Barjanka
18 Mar 2021, 09:23
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: prenos v prihodke iz konta 986
Odgovori: 1
Ogledi: 1162

Re: prenos v prihodke iz konta 986

Odvisno od številk. Če je napaka pomembna (velika), potem popravljate preko prenesenega izida, torej knjižba 930/968. Če pa je napaka nepomembna (torej ne kvari slike bankirju, ki bo bral bilanco, ali drugim uporabnikom), potem popravljate napako kot tekoče, torej /968 in /-76.V bistvu se poračuna s...
Napisal/-a Barjanka
13 Mar 2021, 14:52
Forum: Gospodarske družbe
Tema: avans
Odgovori: 2
Ogledi: 1404

Re: avans

Če je prodajalec mesečni zavezanec;
prejem avansa: 11/23 in 19/26
izdan račun: 12/76,26 in /19 ter /-26 in 23/12
Napisal/-a Barjanka
13 Mar 2021, 14:49
Forum: Gospodarske družbe
Tema: knjiženje amortiziranega osnovnega sredstva
Odgovori: 4
Ogledi: 2208

Re: knjiženje amortiziranega osnovnega sredstva

Torej sredstvo je že zamortizirano in prodano, razumem prav?
Prodajalec knjiži: 05/04 (izločitev sredstva) ter fakturo 12/769.
Kupec knjiži: 047/220
In pa seveda ddv, če je prodajalec zavezanec za ddv
Napisal/-a Barjanka
10 Mar 2021, 13:22
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: davek od dohodka inoproščeni prispevki PIZ mar,apr,maj
Odgovori: 1
Ogledi: 982

Re: davek od dohodka inoproščeni prispevki PIZ mar,apr,maj

Ja, plačila oproščeni prispevki PIZ iz pomladi 2020 so knjižbe 47 in 768, to je v Slo edini pravilni način za tiste, ki delajo na podlagi SRS.
Za MSRP je pa lahko na 47 zgolj neto znesek, torej dejansko breme delodajalca in še nakvačkani stroški, ki jih nikoli ni bilo treba plačati.
Napisal/-a Barjanka
10 Mar 2021, 13:19
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: obdavčitev nakazila / posojila
Odgovori: 7
Ogledi: 4006

Re: obdavčitev nakazila / posojila

Posojilo je to, kar posodim in dobim vrnjeno. Če posodim 5000, potem dobim vrnjeno 5.000. Vse , kar je več, je pa kaj drugega - v tvojem primeru dohodek iz kapitala in torej predmet obdavčitve. Kar so spraševali zgoraj pa - ja, poleg dohodnine so še drugi davki. Na primer davek na darila :)
Napisal/-a Barjanka
10 Mar 2021, 13:14
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: datumi opravljanja - knjiženje
Odgovori: 2
Ogledi: 1159

Re: datumi opravljanja - knjiženje

Take stvari je bolje čim manj komplicirati, ker je napaka nepomembna - kar se tiče knjiženja, torej konti stroškov in posledično ddpo obračun. Če si frik za decimalke, potem za 11 dni decembra strošek daš v 2020, za 20 dni pa v 2021. Uporabiš konte časovnih razmejitev. Če raje ravnaš po načelu ekono...
Napisal/-a Barjanka
10 Mar 2021, 09:23
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Amortizacija OS (1x letno ali mesečno)
Odgovori: 1
Ogledi: 1168

Re: Amortizacija OS (1x letno ali mesečno)

Za nemene izkazov in sestave davčnega obračuna bo zadosti 1 x letno.
Za namene internega poročanja lastnikom, direktorjem... in medletnih izkazov (npr. za banke) pa je bolje mesečno zavrteti amortizacijo.
Napisal/-a Barjanka
10 Mar 2021, 09:20
Forum: Zasebniki
Tema: OLAJŠAVE-DDPO
Odgovori: 1
Ogledi: 1346

Re: OLAJŠAVE-DDPO

Na splošno ob tako skopih podatkih se ne da odgovarjat točno pravilno.
Če gre za premično opremo, bi najbrž lahko. Če gre za inštalacijo in bi se po gradbeni zakonodaji štelo kot del objekta, pa zagotovo ne. Toliko okvirno, torej predvsem je treba preverit tehnične karakteristike.
Napisal/-a Barjanka
10 Mar 2021, 09:17
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Nadstrešek - OS?
Odgovori: 2
Ogledi: 1943

Re: Nadstrešek - OS?

Nadstrešek knjižite kot samostojno osnovno sredstvo in ga amortizirate v svoji dobi koristnosti (odvisno od konstrukcije, značilnosti materiala...). Knjižite torej pod svojo inventarno številko in na konto 021. Prav tako se knjižijo na svojo inventarno številko in se amortizira v svoji lastni dobi k...