Iskalnik je našel 204 ujemanja

Napisal/-a s12
15 Dec 2023, 09:25
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Izločitev najem prostorov
Odgovori: 0
Ogledi: 537

Izločitev najem prostorov

Pozdravljeni,

s sklepom smo določili obdobje najema za 3 leta. Najem smo predčasno prekinili. Ali se delta, ki ostane med sedanjo vrednostjo in obveznostmi za najem knjiži na prevrednotevalne odhodke?


Hvala in lep pozdrav!
Napisal/-a s12
15 Jun 2022, 18:57
Forum: Razno
Tema: Sončna elektrarna
Odgovori: 0
Ogledi: 873

Sončna elektrarna

Podjetje bo postavilo sončno elektrarno. Ustvarjena energija se bo uporabljala za lastne potrebe, ustvarjeni viški pa se bodo prodali.
Ali mora podjetje doregistrirati kakšno dejavnost, kako je s trošarinami?
Hvala
Napisal/-a s12
30 Okt 2020, 10:21
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Ali zaračunamo ddv
Odgovori: 0
Ogledi: 803

Ali zaračunamo ddv

Pozdravljeni,

vsi udeleženci davčni zavezanci iz eu. Naše podjetje SI bo dostavilo blago DE. Račun pa bomo izstavili SI.
Ali izstavimo račun brez DDV?

Hvala in lep pozdrav!
Napisal/-a s12
15 Jan 2019, 18:00
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Knjiženje proizvodov na poti do kupca
Odgovori: 0
Ogledi: 1012

Knjiženje proizvodov na poti do kupca

Pozdravljeni,

imamo primer, ko smo račun izdali v decembru, takrat so se proizvodi tudi odpeljali. Pri kupcu so proizvodi prispeli v 2019.
Namesto 76 knjižimo proizvodi na poti KTO 6..po str. kot so bili ovrednoteni, razliko pa na odložene prihodke.



Hvala
Napisal/-a s12
03 Dec 2018, 19:32
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Dajanje v najem premičnine tretje države
Odgovori: 0
Ogledi: 1298

Dajanje v najem premičnine tretje države

Pozdravljeni,

v Srbijo bomo izvozili stroj, katerega bomo dali v najem. Na kateri člen se sklicujemo pri izdaji računa za najem.
Stroj bo v najemu 3 leta.

Hvala
Napisal/-a s12
08 Nov 2018, 20:49
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Amortizacija
Odgovori: 1
Ogledi: 5998

Amortizacija

Pozdravljeni,
stole vodimo v registru OS. Sklep je da vrednosti do 100 eur damo v register ter takoj v stroške. Sedaj pa smo dobili stole po vrednosti 230 eur. Je narobe če jih amortiziramo na dve leti, v DDPO ne prilagajamo osnove. - tako bi obravnavali vse stole do vrednosti 500 eur.
Hvala
Napisal/-a s12
02 Okt 2018, 10:58
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Stroški mobitela
Odgovori: 2
Ogledi: 2876

Stroški mobitela

Pozdravljeni,

zaposlenim smo dali mobitele. Kako zasledujete koliko je zasebne/službene porabe. Ali velja sklep da do zneska npr. 50 eur je priznan strošek nad 50 ne.


Prosim za predloge, mnenja

Hvala
Napisal/-a s12
26 Maj 2018, 20:26
Forum: Gospodarske družbe
Tema: IZPLAČILO DOBIČKA
Odgovori: 1
Ogledi: 3405

IZPLAČILO DOBIČKA

Pozdravljeni,družba A je 100% lastnica podjetja B. Družba A bi si izplačala dobiček družbe B.
Kakšne knjižbe so pri družbi A.

Hvala in lep pozdrav!
Napisal/-a s12
17 Mar 2018, 11:38
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: prijava terjatev v stečaj
Odgovori: 1
Ogledi: 1179

prijava terjatev v stečaj

Ali se tejatev v stečaj prijavi samo znesek glavnice, brez ddv?

Hvala
Napisal/-a s12
07 Jan 2018, 10:23
Forum: Gospodarske družbe
Tema: OLAJŠAVA ZA AVTODVIGALO
Odgovori: 3
Ogledi: 2182

Re: OLAJŠAVA ZA AVTODVIGALO

Pozdravljeni,

v letu 2017 imamo os v pridobivanju, te račune ki jih že imamo upoštevamo že v olajšavi za 2017?

Hvala
Napisal/-a s12
15 Dec 2017, 19:44
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Bilančni dobiček po novem
Odgovori: 1
Ogledi: 3810

Re: Bilančni dobiček po novem

23.9. Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube kot pravno opredeljena odločitvena kategorija iz Zakona o gospodarskih družbah: a) čisti poslovni izid poslovnega leta; b) preneseni čisti dobiček/prenesena čista izguba (odbitna postavka), c) zmanjšanje...
Napisal/-a s12
15 Dec 2017, 19:36
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Knjiženje -zmanjšanje terjatev
Odgovori: 2
Ogledi: 2386

Re: Knjiženje -zmanjšanje terjatev

Če gre za nepomemben znesek - mi smo v preteklosti postopali tako, da smo terjatev za ddv preknjižili na davčno nepriznane stroške in upoštevali v tekočem letu.