Iskalnik je našel 487 ujemanj

Napisal/-a kaltrzic
12 Jan 2006, 20:33
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Klimatska naprava
Odgovori: 4
Ogledi: 1474

Kaj pa, če je klimatska naprava montirana v proizvodni hali ali delavnici? :?
Napisal/-a kaltrzic
12 Jan 2006, 08:27
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Klimatska naprava
Odgovori: 4
Ogledi: 1474

Jaz sem jo knjižila med opremo, ker je tako narejena, da jo lahko poberemo in montiramo v drugem objektu. LP!
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 19:22
Forum: Razno
Tema: jamranje
Odgovori: 5
Ogledi: 2291

Oh. Kaj, prav vesela sem, da se nekdo tako razmislja kot jaz. Meni se tudi zares vse manj da poglabljati v to solato, ko pa nobena stvar kaj dolgo ne velja! Pa se zastopim vedno manj, kot bi ti "pisatelji zakonov" mislili, da imamo racunalniske mozgane! Je pa to tako: ko sem bila (pred mnogimi leti)...
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 18:50
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: OS EVIDENTIRANA MED MATERIAL
Odgovori: 3
Ogledi: 1147

Lotica, jaz bi na osnovi inventurnega zapisnika zadevo preknjizila na 0. Jaz bi to naredila po nabavni ceni in se delala, da smo ga sele v decembru 2005 dali na OS, prej je bil pa na zalogi. Amortizacijo itak zacnes obracunavati prvi dan naslednjega meseca, ko je bilo OS dano v uporabo. Za 2004 jo i...
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 18:41
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: KPR 05 ALI 06
Odgovori: 3
Ogledi: 1291

V 06, pri zalogi (ali stroskih) pa 05.
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 18:39
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: BIVŠA 40% OLAJŠAVA ZA INVESTICIJE
Odgovori: 5
Ogledi: 1866

Pri s.p.je inv. olajsava za leto 2005 30 % in se lahko koristi v naslednjih 5 davčnih letih. Tako pravijo davčni svetovalci. Pri druzbah je olajsava 20 % ali pa 40 % in se ne more prenasati. Lahko se prenasa, če se druzba odloči, da bo uveljavljala samo 10 % po 49. čl. ZDDPO-1. Tudi to sem slisala n...
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 18:18
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: akontacija dohodnine za s.p.
Odgovori: 4
Ogledi: 1602

Davčni obračun za s.p. se odslej naredi kot za d.o.o., tudi davek se poračuna, upostevate pa morate lestvico iz Zakona o dohodnini. Akontacijo določite na osnovi davčnega obračuna, ki ga boste oddali do 31.3. Če sta bili akontaciji za jan. in feb. previsoki, razliko poračunate pri naslednjih obrokih...
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 17:59
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: podjemna pogodba v penziji
Odgovori: 3
Ogledi: 1494

Sprememba Zakona o ZPIZ, Ur. l. 72/2005, črtan je člen (mislim, da 183), ki je določal omejitve. Sem pa "falila" pri datumu, prav je 30. 7. 2005, ker je bil zakon objavljen 29. 7. 2005.
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 17:54
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: IZPLAČILO PLAČE S PRIČETKOM DELA NA POLOVICI MESECA
Odgovori: 4
Ogledi: 1508

Od dneva zaposlitve dalje postejete, koliko delovni ur je delavec naredil do konca meseca in obračunate v skladu s pogodbo o zaposlitvi (kjer mora biti napisano, koliko mu pripada na uro oz. na enoto izdelka - če gre za normo). Prevoz na delo upostevate za vsak dan dejanske prisotnosti delavca na de...
Napisal/-a kaltrzic
11 Jan 2006, 15:23
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: podjemna pogodba v penziji
Odgovori: 3
Ogledi: 1494

Kako ji je pa to uspelo? Kot vem, ne moreš biti s.p. in hkrati upokojenec. Izplačila po podjemni pogodbi od 1. 7. 2005 dalje ne vplivajo več na višino izplačane pokojnine, je pa pomembno, kdaj se taka pogodba sme skleniti po Zakonu o delovnih razmerjih. Malokdaj, čeprav je res, da jih podjetniki še ...
Napisal/-a kaltrzic
07 Jan 2006, 15:45
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: Knjiženje banke
Odgovori: 9
Ogledi: 3945

Leasing: v breme na 040 (če gre za kakšen stroj ali avto, kar je ponavadi), DDV na 160 (če se davek sme poračunati, drugače je davek del 040), obresti (ki so navadno razvidne iz računa) na 9841 - v breme!, v dobro 9840 pa celotno vrednost po računu. Ko plačate polog, knjižite 9840/110. Na pologu nav...
Napisal/-a kaltrzic
07 Jan 2006, 15:26
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: KNJIŽENJE RAČUNA
Odgovori: 3
Ogledi: 1518

Na računu imate storitve za december in naročnino za januar. Kako boste knjižili, je odvisno od tega, kako vam dela program. lahko vam "pobere" vse račune, pri katerih je nastanek dogodka (datum opravljene storitve) 31. 12. V tem primeru bo račun knjižen na 220 v dobro, v breme pa 160 (davek), 411 (...