Pozdravljeni,
Dobavitelj iz EU bo prispeval določen znesek za sejem v Sloveniji, kajti med drugimi bomo tudi njegove izdelke predstavljali. Torej, kril nam bo del stroškov v zvezi s sejmom.
Kako mu izstaviti račun? Mu zaračunamo udeležbo na sejmu ali mu zaračunamo del stroškov tega sejma?
In brez DDVja smatram, da bo račun. Katero klavzulo napisati? (1.odst. 25. člen ZDDV-1)?
Prosim za pomoč.
Hvala
T. i. Prefakturiranje v EU
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: T. i. Prefakturiranje v EU
Pozdravljeni,
glede zgoraj napisanega sem po branju člankov in ZDDV-1, bi to lahko bil opis na računu Vstop oz.udeležba na sejmu xy v času od_____ do _____.
Storitev je opravljena v SLO (1.odst. 29.člena ZDDV-1), obdavčeno z 22% DDV.
Ali razmišljam pravilno in ali je takšna vsebina računa primerna oz.pravilna glede na dejanski opis zgoraj (krili nam bodo del stroškov sejma, na katerem bomo predstavljali tudi njihove izdelke in njih, kot dobavitelja).
Hvala in lep pozdrav.
glede zgoraj napisanega sem po branju člankov in ZDDV-1, bi to lahko bil opis na računu Vstop oz.udeležba na sejmu xy v času od_____ do _____.
Storitev je opravljena v SLO (1.odst. 29.člena ZDDV-1), obdavčeno z 22% DDV.
Ali razmišljam pravilno in ali je takšna vsebina računa primerna oz.pravilna glede na dejanski opis zgoraj (krili nam bodo del stroškov sejma, na katerem bomo predstavljali tudi njihove izdelke in njih, kot dobavitelja).
Hvala in lep pozdrav.
Re: T. i. Prefakturiranje v EU
Res nihče nima odgovora?