Pozdravljeni
V letu 2014 smo knižili aktuarski izračun, nato pa do leta 2017 samo izplačane jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.
Torej na dan 31.12.2017 imam nov aktuarski obračun.
1. Ali sem knjižila prav aktuarsko izgubo ... tisto iz leta 2014 sem stornirala s konta 957 - aktuarski primanjkljaj (credit) in prenesla na konto prenesene izgube iz preteklih let 93100 (debet)
2. Aktuarsko izgubo 31.12.2017 pa sem knjižila na konto 957 - aktuarski primanjkljaj (debet) in na konto 963 - rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
Poleg tega mi ni jasno, kako to prikažem v DDPO, v katero polje? V IKSu piše, da se upošteva samo polovica v polju 11.6 če prav razumem?
Če je komu jasno, lepo prosim, če mi lahko napiše, saj bolj kot berem IKS in gledam knjižbe, manj mi je jasno
Hvala in lp,
Lotica
Aktuarski izračun in DDPO
Moderator: Mirko Zbačnik