Pozdravljeni,
podjetje je dobavitelju v tujini (izven EU) vplačalo avans za hrano oz. pogostitev zaposlenih in poslovnih partnerjev, ki se bodo udeležili razstavnega sejma (na katerem bo podjetje tudi samo razstavljalo svoje proizvode).
Glede na to, da je v primeru vplačila avansov za storitve opravljene s strani dobaviteljev v tujini, potrebno narediti samoobdavčitev me zanima ali v tem primeru(ker gre za reprezentanco) samo obračunamo DDV-odbijamo si verjetno ne?
Hvala vnaprej za pomoč in lep pozdrav.
PLAČAN AVANS ZA POGOSTITEV V TUJINI (IZVEN EU)
Moderator: Mirko Zbačnik