sem normiranec (sp, ki ni zavezanec za DDV) in imam vprašanje glede davčne obravnave pri izdaji enkratnega računa za storitev, ki jo bom izvedla naročniku v Srbiji, ki je srbsko podjetje in zavezanec za DDV.
Zanima me, kako se davki priznajo podjetju, ki izda račun in prejme nakazilo s strani srbskega naročnika, ki je izven EU. Kakšne so obveznosti glede obračuna davkov z moje strani?
Prav tako me zanima, kako naj srbski naročnik optimizira svoj davčni obračun, da bo vse legalno in davčno urejeno.
Hvala za vse nasvete in informacije!

Lep pozdrav!