VSTOPNI DDV Z PREDZNAKOM -


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
JAKA
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 10 Dec 2003, 15:21
Kraj: Slovenia

VSTOPNI DDV Z PREDZNAKOM -

Odgovor Napisal/-a JAKA » 13 Jan 2005, 10:54

Spoštovani!

Pri obračunu ddv-ja se mi je zalomilo:
stornirati smo morali večji znesek pri vstopnem ddv,in sedaj
pride na končnem obračunu pred-znak -

Kaj naj storim!

Prav tako ne vem kje najdem obrazec za storne!

Prosim za pomoč! Hvala!

ANITA

zumi
Nov član
Nov član
Prispevkov: 25
Pridružen: 13 Jan 2005, 11:27

Odgovor Napisal/-a zumi » 13 Jan 2005, 11:43

Ne zastopim, mislim, da je na koncu obračuna lahko le preplačilo ddv oziroma zahtevek za vračilo ali pa obveznost za plačilo ddv. Prosim, če razložiš bolj natančno.

JAKA
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 10 Dec 2003, 15:21
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a JAKA » 14 Jan 2005, 08:49

Kot sem že povedal smo morali stornirati večji znesek
pri vstopnem ddv.
Pri izpisu obrazca DDV-O moramo plačati sicer obveznost, ampak
pri vstopnem ddv je pri x znesku predznak -.

Sem mogoče kaj zaštrikal!

Lp!

ANITA

fendi
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 219
Pridružen: 12 Okt 2004, 18:45

Odgovor Napisal/-a fendi » 14 Jan 2005, 08:58

Sekirat se ni treba. Obveznost za plačilo je pri vas torej ves obračunan DDV plus tisti vstopni DDV z minus predznakom. Tako in tako boste dali prilogo, ker ste najbrž dobili dobropis. Če kontrolorju kaj ni jasno, hitro pokliče in boste vse razjasnili.
Upam, da sem prav razumela problem.

yanna

Odgovor Napisal/-a yanna » 14 Jan 2005, 08:59

Glede nato, da dobite negativni predznak, sklepam, da se ta storno nanaša na pretekla davčna obdobja.

Ko dobropis oz. storno račun vnašate v fakturno knjigo, ga tako ali tako morate navezati na račun, ki ga stornirate, kar pa je vidno v davčnih knjigah - seveda, če imate ustrezno programsko podporo. Predznak je potemtakem že pravilen, ker ste si pač v enem od preteklih davčnih obdobij odbili preveč vstopnega DDV, zdaj pa ga morate vrniti.

K obrazcu DDV-O pa seveda morate priložiti prilogo za popravek ustreznega davčnega obdobja.

Lp

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11756
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 14 Jan 2005, 09:12

Stvar je navsezadnje čisto jasna in se popolnoma strinjam z Yanno.

Mirko

JAKA
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 10 Dec 2003, 15:21
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a JAKA » 14 Jan 2005, 14:37

Mimogrede-Kje že najdem prilogo in kako se izpolni!

žal še nisem imela podobnega primera!


Hvala!

ANITA

fendi
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 219
Pridružen: 12 Okt 2004, 18:45

Odgovor Napisal/-a fendi » 14 Jan 2005, 14:50

Na prvi strani racunovodja.com spodaj levo je "iztiskajte si obrazce". Izpolni se podobno kot glavni obrazec.

JAKA
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 10 Dec 2003, 15:21
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a JAKA » 17 Jan 2005, 11:34

Ne najdem navodil kako se izpolni priloga k obrazcu za ddv!

oz. mi lahko pove na kratko kako se izpolni!


Hvala!

fendi
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 219
Pridružen: 12 Okt 2004, 18:45

Odgovor Napisal/-a fendi » 17 Jan 2005, 11:43

Pod 21 do 27 boste vpisali znesek brez DDV z dokumenta, ki ga imate (dobropisa?), DDV pa pod 41 do 48, kamor pač spada, enako kot v glavnem obrazcu DDV-O. Za obdobje boste napisali mesec, na katerega se dobropis nanaša.

JAKA
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 10 Dec 2003, 15:21
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a JAKA » 17 Jan 2005, 11:52

Sem že našla v iks-u.

Vseeno hvala za odgovor!

ANITA

Odgovori