Kaj vpisujete v prilogi pod zahtevane podatke:
Podatek o vstopnem DDV, ki ga davčni zavezanec ni odbil v davčnem obdobju, ko je prejel račun oz.carinsko deklaracijo, ampak ga uveljavlja pozneje po sedmen odstavku 40.člena ZDDV
Hvala za pomoč
priloga k DDV-O
Moderator: Mirko Zbačnik
Hmmm, to pa tudi mene zanima. Že zadnjič sem spraševala, kako je z DDVjem pri založenem vhodnem računu. Ravno zdaj imam tak primer, da je prejem računa v 8 mesecu, v obračunu bo pa šele zdaj za 9 mesec. Kam naj torej to vpišem, v katero knjigo? Upam da bo kdo odgovoril, ker zdajle ravno ne utegnem brskat, kje bi to našla napisano... upam da ima to kdo kar v glavi .
Lp,
Roba
Lp,
Roba
-
- Računovodja
- Prispevkov: 581
- Pridružen: 31 Jul 2003, 10:32
- Kraj: Slovenia
- Kontakt: