V letu 2004 smo kupili tovorno vozilo. Uveljavljali smo davčno olajšavo za investicijo in odbili vstopni DDV. V letošnjem letu smo tovorno vozilo prodali po neodpisani vrednosti in obračunali nanjo DDV.
Zanima me, kako naj sedaj to poknjižim.
Npr.: Neodpisana in hkrati prodajna vrednost: 2.000.000 sit
DDV 20% 400.000 sit
Hvala za pomoč.
prodaja OS po neodpisani vrednosti
Moderator: Mirko Zbačnik
Primer:
120/ = 2,400.000
/260 = 400.000
/050 = 2,000.000
izknjiženje opreme ("likvidacija" osnov. sredstva): 05/04
V davčnem obračunu za leto 2006 boste povečali davčno osnovo za koriščeno olajšavo za investiranje iz leta 2004 (prodaja/odtujitev opreme prej kot v treh letih od upoštevanja olajšave).
LP
120/ = 2,400.000
/260 = 400.000
/050 = 2,000.000
izknjiženje opreme ("likvidacija" osnov. sredstva): 05/04
V davčnem obračunu za leto 2006 boste povečali davčno osnovo za koriščeno olajšavo za investiranje iz leta 2004 (prodaja/odtujitev opreme prej kot v treh letih od upoštevanja olajšave).
LP