Me pa čisto konretno zanima, če sem fizično pravilno poknjižila. Odprla sem konto 9301 in ga imenovala 'Popravki napak preteklih obdobij', račun pa sem poknjižila: 9301/2200.V vseh primerih, ko se odhodek ne nanaša na tekoče obdobje in je nastal zaradi napake, je potrebno upoštevati 9. točko Uvoda k SRS: spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak: Učinek popravkov napak iz preteklih obdobij se ne vključi v poslovni izid obdobja, v katerem je prišlo do odkritja napak. To pomeni, da napako odpravimo s preračunavanjem za nazaj, zato napako odpravimo v breme prenesenega poslovnega izida: 93/
Enostavno mi hecno izgleda in konto 9301 in predvsem knjižba na debet ali bi bilo bolje kredit storno? Ne vem, ali se moram navaditi ali sem res kakšno neumnost naredila.
Hvala za komentarje.