preračunavanje SIT/€


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

preračunavanje SIT/€

Odgovor Napisal/-a lauren » 29 Jan 2008, 13:33

Pozdravljeni!
Pripravljam bilanco in opazujem, da nekateri KSa 2006 niso enaki z ZSa 2007. Gre za minimalne razlike, npr. 0,02€, i.s. pri 120 in 220. Ali je možno, da je prišlo do računalniške napake pri preračunavanju valute in če je, kaj naj storim oz. če ni, kje naj iščem te napake?

Lep pozdrav!

starči
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1945
Pridružen: 13 Okt 2006, 09:28

Odgovor Napisal/-a starči » 29 Jan 2008, 13:58

Ni napaka - zaokrožanje v analitiki se lahko pozna v sintetiki. lp

lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

Odgovor Napisal/-a lauren » 29 Jan 2008, 14:07

??? :oops: Žal ne živim v računovodskem okolju (sem bolj samouk), zato ne razumem... :oops: iščem napako ali pustim?

jurek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 492
Pridružen: 11 Avg 2005, 08:43

Odgovor Napisal/-a jurek » 30 Jan 2008, 12:37

Kako primerjate?
Ali primerjate stanje 2006 s stanjem 2007 ali
primerjate stanje 2007 s stanjem 2006?

Oziroma: kaj preračunavate v kaj?
SIT v EUR ali EUR v SIT?

Namreč ob prehosu 2006-2007 so se tolarski zneski preračunali in zaokrožili v evre.
In če sedaj te evre spet preračunavate v SIT, ne pride enako:
241,00 SIT -> 1,005675 EUR -> 1,01 EUR -> 242,04 SIT

lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

Odgovor Napisal/-a lauren » 04 Feb 2008, 10:08

primerjam ksa 2006 s zsa 2007. preračunavam iz SIT v €.

jurek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 492
Pridružen: 11 Avg 2005, 08:43

Odgovor Napisal/-a jurek » 04 Feb 2008, 11:43

OK, smer je pravilna.
Kaj pa številke? Ali primerjate končno stanje na kontu ali posamezne vknjižbe?
Ker seštevek zaokroženih vrednosti ni enak zaokroženemu seštevku:

Recimo imam vknjižbe v SIT:
100.00 SIT
100,00 SIT
40,00 SIT
skupaj na kontu 240,00 SIT

Preračunam v €:
0,42€
0,42€
0,17€
skupaj vsota=1,01 €

VENDAR:
240SIT = 1,00 €

lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

Odgovor Napisal/-a lauren » 05 Feb 2008, 08:20

razumem...
torej, primerjala sem končne zneske. se pravi, da moram it ročno preračunavati vsako knjižbo in iskati razlike ali je kaka bližnjica :wink:
hvala...

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Feb 2008, 08:58

S prehodom iz tolarjev v EUR ste analitične evidence preračunali v novo valuto z njihovimi posameznimi zneski (dokumenti) in zbire teh zneskov "prenesli"v glavno knjigo. Razlike, ki so izhajale iz preračunov analitičnih evidenc in tistih v glavni knjigi ste v otvoritvi prenesli ali na 19 ali 29, ki ste jih nato v januarju zaprli s prenosom na odhodke/prihodke (75/787).
Skratka: stanje v glavni knjigi ste prilagodili stanjem preračuna dokumentov v analitičnih evidencah (ali pa preračunu po individualnih osnovnih sredstvih)!

LP

lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

Odgovor Napisal/-a lauren » 05 Feb 2008, 09:18

kaj pa knjiženje razlike na konto tečajne razlike, kot sem pravkar dobila navodilo lastnika programa?

lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

Odgovor Napisal/-a lauren » 05 Feb 2008, 09:37

pravkar sem razlike popravila s knjiženjem po navodilu slovan-a. ampak končna bilanca še vedno saldira za -0,12 €, se pravi sploh ni bil razlog za saldiranje ta. v lanskem letu je naša takratna bilancistka pustila saldo na bilanci za -0,03€. je to krivo za letošnjo saldiranje?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Feb 2008, 09:46

1) Četudi so nastale "tečajne razlike" iz preračuna drugih valut v EUR, se te obravnavajo enako kot preračunu SIT v EUR (razlike med analitiko in glavno knjigo na 19/29).
Kolikor vam je še ostala razlika med aktivo in pasivo, jo izenačite s knjiženjem na 19/29 in nato prenesite na odhodke/prihodke. Če je bilanca na koncu leta 2006 ostala neizenačena v tolarjih/stotinih, morate tudi to razliko sedaj prikazati na 19/29, da uravnovesite bilanco stanja.

LP

lauren
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 836
Pridružen: 22 Nov 2007, 10:12

Odgovor Napisal/-a lauren » 05 Feb 2008, 10:46

iskrena hvala za vaše odgovore, sem uredila! bilanca ne saldira več :D

Odgovori