Pozdravljeni,
začeli smo uvažati večje količine blaga iz 3. držav, tako da smo se odločili za preloženo plačilo DDV.
Zdaj pa ne vem, kako naj knjižim račun, saj je razlika med carinsko osnovo, ki je osnova za obračun DDV-O, in vrednostjo računa. Kam se knjiži ta razlika? Ali dobaviteljev račun, izražen v USD, knjižim kot EUR znesek, ki je na bančnem izpisku, ali kot znesek carinske osnove?
Hvala za pomoč.
Knjiženje računa iz uvoza - prosim za pomoč
Moderator: Mirko Zbačnik