Pozdravljeni,
imam problem v knjiženju. Prosim za pomoč.
Trgovec ima v svojih evidencah manj nabave kot pa v glavni knjigi.Očitno je v nabavi nekaj storniral, pa ni dal listin v svoje računovodstvo.
Pri inventuri nam je sedaj problem razknjižit ta čudni primanjklaj v nabavi.
Ali lahko poknjižim ta primanjklaj kot kalo?
664,669,710 / 663.
Ker smatram, da mora od tega odvesti DDV, kako poknjižit obveznost za DDv?
V dobro konta 26 ter v breme katerega konta?
Hvala za vsako pomoč.
primanjkljaj
Moderator: Mirko Zbačnik
-
- Moderator
- Prispevkov: 11757
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
KALO morate imeti dogovorjen v internem pravilniku.Če ga nimate, supoštevate zgornje meje stopenj odpisa blaga, katerega je določilo združenje za trgovino. VEČ SE NE SME !!
Vsekakor odpis - oz kalo POVEČUJE nabavno vrednost prodanega blaga na kontu 710. Pri tem se ustrezno korigirajo tudi ostali konti, kateri so nastopali pri OBLIKOVANJU cene le tega blaga, ki se ga odpisuje.
LP
TJ
Vsekakor odpis - oz kalo POVEČUJE nabavno vrednost prodanega blaga na kontu 710. Pri tem se ustrezno korigirajo tudi ostali konti, kateri so nastopali pri OBLIKOVANJU cene le tega blaga, ki se ga odpisuje.
LP
TJ