vmartina napisal/-a:Zdaj pa vprašanje ali je prav, da sem vključil tudi december? Oproščene prispevke potem v DOHDEJ izločim pod 2.6. V B.S. izkažem terjatev za neizplačane nagrade. Ali je to vse?
Opravljate dejavnost in ugotavljate davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov (predpostavljam, ker če bi bili "normiranec" ne bi vodili knjig).vmartina napisal/-a:Vodim enostavno knjigovodstvo
V izkazu poslovnega izida in pa v poslovnih knjigah izkažete med odhodki celotne prispevke; oproščene prispevke pa izkažete med prihodki. V davčnem obrazcu zato ničesar ne izvzamate (izvzetje pod zap. 2.6./prihodki se nanaša na tiste s.p.-je, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov).
V BS izkažete terjatev za neizplačano nagrado za preteklo poslovno leto do katere ste upravičeni.
lp