Pozdrav.
Od dobavitelja iz EU prejmemo vzorce, ki jih moramo tudi plačati. Kako jih poknjižim, na kateri konto in kako jih vpišem v davčne ev. OBR DDV-O?
Hvala za odgovore.
Vzorci iz eu
Moderator: Mirko Zbačnik
Jaz bi naredila po logiki: če se vzorci ne prodajo (ali pa "šenkajo") naprej (se uporabijo pri vas v proizvodnji, n.pr.), bi jih knjižila na 400/221 (če je to pogosto, bi jaz odprla analitiko v okviru konta 400). Ne bi knjižila 310/221. ker 310 v dobro pomeni porabo materiala, za kar ponavadi obstajajo delovni nalogi, vzorci pa so navadno namenjeni testiranju. Če pa jih daste naprej, pa 660/221.
Glede DDV nisem povsem prepričana, a jaz bi vseeno naredila samoobdavčitev, saj imate vstopni in izstopni DDV, in vpisala tako kot druge dobave iz EU. Vzorci "v razumnih količinah" pri nas res niso obdavčeni in se o njih ne poroča v kvartalnem poročilu, a to po moje velja samo za tiste, ki jih MI dajemo kupcem.
Glede DDV nisem povsem prepričana, a jaz bi vseeno naredila samoobdavčitev, saj imate vstopni in izstopni DDV, in vpisala tako kot druge dobave iz EU. Vzorci "v razumnih količinah" pri nas res niso obdavčeni in se o njih ne poroča v kvartalnem poročilu, a to po moje velja samo za tiste, ki jih MI dajemo kupcem.