ddv od avansnega računa
Moderator: Mirko Zbačnik
ddv od avansnega računa
Lep pozdrav1
Imam en velik problem in rabim čimprejšnji odgovor.
Dne 11.3.2008 smo prejeli predplačilo. Nato smo takoj zdali račun za predplačilo. Knjižila sem ga na 195/260.(samo DDV) in ga ročno vnesla v DDV knjigo izdanih računov. Nato smo ob dobavi blaga izdali še pravi račun katerega sem knjižila 120/760 ter na konto 260. Seveda pa se mi je sedaj račun za dokončan posel z dne 2.4.2008 ponovno vpisal v ddv knjigo izdanih računov. Sedaj imam v ddv knjigi zaveden naprej avansni račun (v mesecu marcu) in sedaj v aprilu se mi je v ddv knjigi pojavil še enkrat v mesecu aprilu.
Kako vi ostali kolegi in kolegice rešujete tak primer.
Hvala za odgovor!
Imam en velik problem in rabim čimprejšnji odgovor.
Dne 11.3.2008 smo prejeli predplačilo. Nato smo takoj zdali račun za predplačilo. Knjižila sem ga na 195/260.(samo DDV) in ga ročno vnesla v DDV knjigo izdanih računov. Nato smo ob dobavi blaga izdali še pravi račun katerega sem knjižila 120/760 ter na konto 260. Seveda pa se mi je sedaj račun za dokončan posel z dne 2.4.2008 ponovno vpisal v ddv knjigo izdanih računov. Sedaj imam v ddv knjigi zaveden naprej avansni račun (v mesecu marcu) in sedaj v aprilu se mi je v ddv knjigi pojavil še enkrat v mesecu aprilu.
Kako vi ostali kolegi in kolegice rešujete tak primer.
Hvala za odgovor!
Hvala lepa za te odgovore! Ampak jaz še vedno nisem sigurna ali je prav, da končnega računa ne knjižim v knjigo izdanih računov.
Imam pa še en primer. Istavili smo predračun v višini 10.000 EUR.
Plačali so nam ga v celoti. Vendar pa se je do konca posla stranka zmenila še za dodatno blago, ki ga prvotno ni naročila. Zato smo izstavili račun na katerem je prikazano koliko od tega je stranka plačala po predračunu in koliko ima še za poravnati. Z izstavitvijo tega računa je bil posel tudi zaključen. Kako naj sedaj v ddv knjigo zavedem samo ostanek ddv, ki še ni bil plačan po avansnem predračunu?
Mogoče je za marsikoga kar sprašujem traparija meni pa se zdi zadeva zakomplicirana. Smo mizarstvo, pri katerem celotno poslovanje temelji na žalost na predračunih.
Hvala za odgovor!
Imam pa še en primer. Istavili smo predračun v višini 10.000 EUR.
Plačali so nam ga v celoti. Vendar pa se je do konca posla stranka zmenila še za dodatno blago, ki ga prvotno ni naročila. Zato smo izstavili račun na katerem je prikazano koliko od tega je stranka plačala po predračunu in koliko ima še za poravnati. Z izstavitvijo tega računa je bil posel tudi zaključen. Kako naj sedaj v ddv knjigo zavedem samo ostanek ddv, ki še ni bil plačan po avansnem predračunu?
Mogoče je za marsikoga kar sprašujem traparija meni pa se zdi zadeva zakomplicirana. Smo mizarstvo, pri katerem celotno poslovanje temelji na žalost na predračunih.
Hvala za odgovor!
Prav zaradi Vašega problema sam Vam že navedel princip zaradi katerega knjžite celoten izdani račun in stornirate avansnega.
Primer : v marcu knjižite DDV 100,00 EUR v avansnem računu.V aprilu knjižite DDV v izdanem računu 120,00 EUR, stornirate DDV v avan. računu 100,00, saldo je 20,00 za plačati.Ne morete enostavno izdani račun knjižiti samo 20,00 EUR DDV.
Meni sicer to dela rač. program, ampak princip smo si (več računovod. servisov) dogovorili s programerjem. Enako velja če imate en avansni račun in več izdanih računov.
Pravilno je že zaradi kontrole, da so vsi izdani računi v DDV knjigah.
LP
Primer : v marcu knjižite DDV 100,00 EUR v avansnem računu.V aprilu knjižite DDV v izdanem računu 120,00 EUR, stornirate DDV v avan. računu 100,00, saldo je 20,00 za plačati.Ne morete enostavno izdani račun knjižiti samo 20,00 EUR DDV.
Meni sicer to dela rač. program, ampak princip smo si (več računovod. servisov) dogovorili s programerjem. Enako velja če imate en avansni račun in več izdanih računov.
Pravilno je že zaradi kontrole, da so vsi izdani računi v DDV knjigah.
LP
Račun za predplačilo-ga knjižiti ali ne?
Ali je dovolj, da se avansni račun samo priloži k pravemu računu, če bo račun:. Prejet v aprilu, storitev opravljena v maju, račun prejet v maju -vse bo opravljeno v istem davčnem obdobju)?
LEp dan
LEp dan
Lahko. Smisel avansnega računa je da uveljavljate vstopni davek in če so vsi dogodki v istem obračunskem obdobju, bi knjiženje avansnega računa predstavljalo samo dodatno in nepotrebno delo brez končnega efekta. To velja za prejemnika računa. Izdajatelj računa pa mora obračunati in plačati davek v obdobju ko je prejel predplačilo.
LP
LP
Re: ddv od avansnega računa
Pozdravljeni,
v ddv knjigo smo knjižili avansni račun in seveda plačali ddv, nato pri izdajo rednega računa nismo ta avans upoštevali in še enkrat plačali DDV.
Je nekaj takšnih dogodkov....tudi iz leta 2014, 2017 in 2018... ali lahko ker smo dvakrat plačali DDV sedaj v tekočem obračunu odbijem obračunan DDV ?
v ddv knjigo smo knjižili avansni račun in seveda plačali ddv, nato pri izdajo rednega računa nismo ta avans upoštevali in še enkrat plačali DDV.
Je nekaj takšnih dogodkov....tudi iz leta 2014, 2017 in 2018... ali lahko ker smo dvakrat plačali DDV sedaj v tekočem obračunu odbijem obračunan DDV ?