ddv od avansnega računa

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
logika
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 27 Maj 2007, 16:46

ddv od avansnega računa

Odgovor Napisal/-a logika » 05 Apr 2008, 21:24

Lep pozdrav1

Imam en velik problem in rabim čimprejšnji odgovor.

Dne 11.3.2008 smo prejeli predplačilo. Nato smo takoj zdali račun za predplačilo. Knjižila sem ga na 195/260.(samo DDV) in ga ročno vnesla v DDV knjigo izdanih računov. Nato smo ob dobavi blaga izdali še pravi račun katerega sem knjižila 120/760 ter na konto 260. Seveda pa se mi je sedaj račun za dokončan posel z dne 2.4.2008 ponovno vpisal v ddv knjigo izdanih računov. Sedaj imam v ddv knjigi zaveden naprej avansni račun (v mesecu marcu) in sedaj v aprilu se mi je v ddv knjigi pojavil še enkrat v mesecu aprilu.
Kako vi ostali kolegi in kolegice rešujete tak primer.

Hvala za odgovor!

daves
Nov član
Nov član
Prispevkov: 18
Pridružen: 23 Feb 2007, 21:59

Odgovor Napisal/-a daves » 06 Apr 2008, 10:43

Pozdrav,
ko dobim končni račun ga knjižim samo v glavno knjigo in ne tudi v
davčno knjigo, ker v davčni knjigi je že knjižen avansni rač.
Lp
Ribica

febo
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 744
Pridružen: 12 Avg 2003, 10:48
Kraj: Pomurje

Odgovor Napisal/-a febo » 06 Apr 2008, 12:33

Račun morate kinjižiti v davčne knjige, ker je to obdavčljiv promet. Istočasno knjižite avansni račun "-" ž. S tem je v davčnih knjigah za tekoči mesec saldo 0, zabeleženi pa so vski poslovni dogodki (av. račun, račun in zapiranje av. račun in račun).

LP :D :ssirok: :D

marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

Odgovor Napisal/-a marea » 06 Apr 2008, 13:21

jaz delam enako kot daves, saj je obdavčljivi dogodek nastal s plačilom avansa.
Lp
marea

anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka » 06 Apr 2008, 17:05

Avansnega računa ni potrebno knjižiti v primeru če je storitev opravljena v istem davčnem obdboju? JE tako?

marea
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 875
Pridružen: 23 Feb 2006, 14:07

Odgovor Napisal/-a marea » 06 Apr 2008, 17:27

Menim, da računa za pedplačilo ni potrebno izstaviti, če se izstavi račun do konca davčnega obdobja v katerem je bilo prejeto predplačilo.

Lp
marea

logika
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 27 Maj 2007, 16:46

Odgovor Napisal/-a logika » 06 Apr 2008, 20:27

Hvala lepa za te odgovore! Ampak jaz še vedno nisem sigurna ali je prav, da končnega računa ne knjižim v knjigo izdanih računov.

Imam pa še en primer. Istavili smo predračun v višini 10.000 EUR.
Plačali so nam ga v celoti. Vendar pa se je do konca posla stranka zmenila še za dodatno blago, ki ga prvotno ni naročila. Zato smo izstavili račun na katerem je prikazano koliko od tega je stranka plačala po predračunu in koliko ima še za poravnati. Z izstavitvijo tega računa je bil posel tudi zaključen. Kako naj sedaj v ddv knjigo zavedem samo ostanek ddv, ki še ni bil plačan po avansnem predračunu?
Mogoče je za marsikoga kar sprašujem traparija meni pa se zdi zadeva zakomplicirana. Smo mizarstvo, pri katerem celotno poslovanje temelji na žalost na predračunih.
Hvala za odgovor! :sneodobren:

febo
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 744
Pridružen: 12 Avg 2003, 10:48
Kraj: Pomurje

Odgovor Napisal/-a febo » 06 Apr 2008, 23:12

Prav zaradi Vašega problema sam Vam že navedel princip zaradi katerega knjžite celoten izdani račun in stornirate avansnega.
Primer : v marcu knjižite DDV 100,00 EUR v avansnem računu.V aprilu knjižite DDV v izdanem računu 120,00 EUR, stornirate DDV v avan. računu 100,00, saldo je 20,00 za plačati.Ne morete enostavno izdani račun knjižiti samo 20,00 EUR DDV.
Meni sicer to dela rač. program, ampak princip smo si (več računovod. servisov) dogovorili s programerjem. Enako velja če imate en avansni račun in več izdanih računov.
Pravilno je že zaradi kontrole, da so vsi izdani računi v DDV knjigah.

LP :sklovn: :sklovn: :sklovn:

bojča
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 492
Pridružen: 08 Apr 2008, 14:14
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a bojča » 10 Apr 2008, 09:23

Tudi jaz delam enako kot "febo". Najprej knjižim avansni račun z "minusom". Zapiram avansni račun in ta avansni račun z minusom. Potem knjižim izdani račun s celotnim DDV.

Lp :o

anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Račun za predplačilo-ga knjižiti ali ne?

Odgovor Napisal/-a anka » 12 Apr 2008, 09:44

Ali je dovolj, da se avansni račun samo priloži k pravemu računu, če bo račun:. Prejet v aprilu, storitev opravljena v maju, račun prejet v maju -vse bo opravljeno v istem davčnem obdobju)?

LEp dan

febo
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 744
Pridružen: 12 Avg 2003, 10:48
Kraj: Pomurje

Odgovor Napisal/-a febo » 12 Apr 2008, 13:30

Lahko. Smisel avansnega računa je da uveljavljate vstopni davek in če so vsi dogodki v istem obračunskem obdobju, bi knjiženje avansnega računa predstavljalo samo dodatno in nepotrebno delo brez končnega efekta. To velja za prejemnika računa. Izdajatelj računa pa mora obračunati in plačati davek v obdobju ko je prejel predplačilo.

LP :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle:

Priročni
Nov član
Nov član
Prispevkov: 14
Pridružen: 15 Dec 2016, 12:45

Re: ddv od avansnega računa

Odgovor Napisal/-a Priročni » 06 Mar 2019, 07:37

Pozdravljeni,

v ddv knjigo smo knjižili avansni račun in seveda plačali ddv, nato pri izdajo rednega računa nismo ta avans upoštevali in še enkrat plačali DDV.

Je nekaj takšnih dogodkov....tudi iz leta 2014, 2017 in 2018... ali lahko ker smo dvakrat plačali DDV sedaj v tekočem obračunu odbijem obračunan DDV ?

Odgovori