DDV ki se ne sme odbijati
Moderator: Mirko Zbačnik
DDV ki se ne sme odbijati
Pozdravček!
Prosim, če mi lahko kdo pove kam poknjižite DDV ki se ne sme odbijati?
Prosim, če mi lahko kdo pove kam poknjižite DDV ki se ne sme odbijati?
Začetnica na področju računovodstva
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Odvisno od programa....
dejansko gre cel znesek na strošek, skupaj z ddv npr.kt 411,419,412....
od programa pa je odvisno, kako je treba vnesti, da h+gre pravilno v knjigo P-RAČ in ddv-o obrazec (oz.v ddv-o obrazec ne gre nikamor).
Jaz npr.v starem programu nisem rabila knjižiti tega zneska ddv nikamor in se je zajel v knjigi p-rač pravilno-v kolono ddv se ne sme odbijati;
sedaj imam nov program in ga moram vnesti preko nekega prehodnega konta in protikonta, ki ju imam le za ta namen, da se zajame enako kot se mi je v starem programu v P-rač.
Povedati vam mora programer oz.pri meni je bilo tako, da sem morala svetovati oz.najti rešitev jaz, on jo je pa potrdil.
dejansko gre cel znesek na strošek, skupaj z ddv npr.kt 411,419,412....
od programa pa je odvisno, kako je treba vnesti, da h+gre pravilno v knjigo P-RAČ in ddv-o obrazec (oz.v ddv-o obrazec ne gre nikamor).
Jaz npr.v starem programu nisem rabila knjižiti tega zneska ddv nikamor in se je zajel v knjigi p-rač pravilno-v kolono ddv se ne sme odbijati;
sedaj imam nov program in ga moram vnesti preko nekega prehodnega konta in protikonta, ki ju imam le za ta namen, da se zajame enako kot se mi je v starem programu v P-rač.
Povedati vam mora programer oz.pri meni je bilo tako, da sem morala svetovati oz.najti rešitev jaz, on jo je pa potrdil.
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Ja, samo jaz imam to pri nakupu os (gre za nakup službenega osebnega avtomobila), za katerega si DDV ne smeš odbijati. Tako so mi povedali na DURSU. NV mi gre pod OS, DDV pa ne vem kam naj poknjižim?
Začetnica na področju računovodstva
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Neodbitni ddv vam v tem primeru povečuje nabavno vrednost os.
lp
lp
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Samo v DDV obrazec pa se vpiše pod 35 (NV OS) znesek brez DDV? Knjižiš pa si ga potem med OS kot celotno vrednost z DDV?????
Jaz sem že čisto zmešana. Nič več ne vem. Vsak pravi drugače.
Jaz sem že čisto zmešana. Nič več ne vem. Vsak pravi drugače.
Začetnica na področju računovodstva
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Mi knjižimo podobno kot UNI, s tem, da DDV knjižimo kot strošek na poseben konto, potem pa tudi knjižimo na prehodni konto v razredu 9- v breme in dobro . Kot nabavno vrednost osnovnega sredstva, kot tudi ostalih nabav in storitev pa knjižimo vrednost brez DDV.
Nam je to naredil programer.
Nam je to naredil programer.
ELA
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Se pravi da imate poseben konto na 4 za strošek DDV ki se ne odbija?? Zakaj pa je ptrebno potem še na 9?
Začetnica na področju računovodstva
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Po mojem mnenju neodbitni DDV spada na isti konto kot osnova. Pri OS to pomeni, da se amortizira celotna NBV z DDV vred, pri reprezentanci to pomeni, da je 50% strošek reprezentance davčno nepriznan z DDV vred, enako velja za donacije v naravi, ki so skupaj z DDV davčno nepriznane.
Re: DDV ki se ne sme odbijati
Sedaj pa res ne vem, ali naj dam DDV na 4 ali k nabavni vrednosti?? Kje lahko kaj o tem preberem? Sem gledala zakon o DDV pa nikjer ne najdem.
Začetnica na področju računovodstva
Re: DDV ki se ne sme odbijati
DDV, ki se ne odbija je davčno nepriznan , zato menim, da ne more povečevati nabavne vrednosti, prav tako se pri reprezentanci upošteva vrednost brez DDV , zato se ta DDV knjiži na poseben konto.
Mi knjižimo na 9 zato, da nam gre v knjigo-imamo tako narejen program.
Mi knjižimo na 9 zato, da nam gre v knjigo-imamo tako narejen program.
ELA
Re: DDV ki se ne sme odbijati
DDV, ki se ne odbija ni davčno nepriznan strošek. Davčno nepriznan strošek je ddv, ki bi si ga zavezanec lahko odbil, pa si ga ni.
Re: DDV ki se ne sme odbijati
ELA napisal/-a:DDV, ki se ne odbija je davčno nepriznan , zato menim, da ne more povečevati nabavne vrednosti, prav tako se pri reprezentanci upošteva vrednost brez DDV , zato se ta DDV knjiži na poseben konto.
Mi knjižimo na 9 zato, da nam gre v knjigo-imamo tako narejen program.
Povsem narobe!! Programer najbrž ni računovodski strokovnjak. lpELA napisal/-a:Mi knjižimo podobno kot UNI, s tem, da DDV knjižimo kot strošek na poseben konto, potem pa tudi knjižimo na prehodni konto v razredu 9- v breme in dobro . Kot nabavno vrednost osnovnega sredstva, kot tudi ostalih nabav in storitev pa knjižimo vrednost brez DDV.
Nam je to naredil programer.