Pozdravljeni.
Prosim za pomoč pri knjiženju vračunanih prihodkov in razmejenih stroškov. V preteklem letu vračunamo nezaračunane prihodke 191/760. V naslednjem letu, ko kupcu izdamo račun, zapremo 120/191. Kaj se zgodi, če je izdani račun nižji od vračunanih prihodkov? Kam in kako razknjižiti preveč vračunane prihodke na kontu 191? Torej knjižba xxx/191 ali -191/xxx.
In na drugi strani - kam razknjižiti preveč vračunane stroške?
Hvala za pomoč.
Razmejeni prihodki in stroški
Moderator: Mirko Zbačnik