pozdravljeni!
v predhodnem letu so bile naknjižene terjatve do podjetnika na konto 0900. v tem letu mi ta konto povečuje sredstva. ali to tako ostane oz. če ne, kam prenesem? gre za zaključne knjižbe v bilanci stanja.
hvala!!!
terjatve do podjetnika
Moderator: Mirko Zbačnik
Kapitalske postavke (V razredu 9) so na koncu leta izkazovale debetni saldo in zato je ta saldo prenešen na konto 090 kot terjatev do podjetnika. Nekateri to knjižijo kot zaključno knjižbo (090/92..), spet drugi prikazujejo le v bilanci stanja terjatev do podjetnika. Ta postavka je namreč izračunljiva postavka, je podjetnikov negativni kapital, ko podjetnikovi dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih stvari, pravic in denarja. (SRS 39.48.c)
Poglejte temeljnico zaključnih vknjižb in prenesite iz /090 na ustrezni konto - verjetno na analitični konto v skupini 92/ ali pa pustite stanje do konca leta in takrat popravite stanje tako, da bo ustrezalo stanju kapitalskih postavk na dan 31.12.2008.
lp
Poglejte temeljnico zaključnih vknjižb in prenesite iz /090 na ustrezni konto - verjetno na analitični konto v skupini 92/ ali pa pustite stanje do konca leta in takrat popravite stanje tako, da bo ustrezalo stanju kapitalskih postavk na dan 31.12.2008.
lp
Re: terjatve do podjetnika
Imam problem in sicer s.p. ima kar veliko izgubo 31.12.
pretok gospodinjstva imam pa v plus
vendar če pogledam razred 9 je sedaj v minusu;
vem, da moram prenesti razliko (da bom imela razred 9 na nuli) na razred 0, vendar katero knjižbo naj zapiram?
92 se mi zdi nesmiselno, zato, ker je tako in to saldo v dobro, ali lahko potem naredim knjižbo 0/931 ?
malce neobičajno...
pretok gospodinjstva imam pa v plus
vendar če pogledam razred 9 je sedaj v minusu;
vem, da moram prenesti razliko (da bom imela razred 9 na nuli) na razred 0, vendar katero knjižbo naj zapiram?
92 se mi zdi nesmiselno, zato, ker je tako in to saldo v dobro, ali lahko potem naredim knjižbo 0/931 ?
malce neobičajno...
Re: terjatve do podjetnika
Imate dve možnosti:
1. zapirate |92, 93|, 0|, po otvoritvi leta 2011 (1. 1. 2011) pa prenesete nazaj
2. ne prenašate po kontih, le v bilanci stanja negativni kapital prikažete kot terjatev do podjetnika.
Jaz delam na 2. način, ker je bolj enostavno in pregledno.
1. zapirate |92, 93|, 0|, po otvoritvi leta 2011 (1. 1. 2011) pa prenesete nazaj
2. ne prenašate po kontih, le v bilanci stanja negativni kapital prikažete kot terjatev do podjetnika.
Jaz delam na 2. način, ker je bolj enostavno in pregledno.
Re: terjatve do podjetnika
hvala !
torej naj izračunam razliko med 92 in 93 ter to knjižim na 0 terjatev do podjetnika?
in potem na dan 1.1. spet te knjižbe storniram
torej naj izračunam razliko med 92 in 93 ter to knjižim na 0 terjatev do podjetnika?
in potem na dan 1.1. spet te knjižbe storniram