Pri obračunu DDV upoštevamo odbitni delež. Za leto 2010 smo ga preveč odbili in ga moramo v letu 2011 poračunati. Ker je to strošek še za leto 2010, ki naj bi bil v zaključnem računu upoštevan, me zanima kako knjižimo navedeni poračun. Jasno mi je da je to obveznost do davčnega organa, vendar ne vem na katerem kontu v R 4 to prikažem. Pri sprotnem knjiženju mi je jasno, da je določeni strošek za vstopni DDV nižji. Poračun pa ne morem razdeliti na vse stroške.
Hvala za odgovor.
Poračun vstopnega DDV
Moderator: Mirko Zbačnik