ajpes-knjiženje računa

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
belissa
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 58
Pridružen: 08 Jul 2008, 18:46

ajpes-knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a belissa » 20 Maj 2009, 17:54

Imam težavo pri knjiženju računa od ajpes za javno objavo letnega poročila.... namreč ko sem prejela račun za predplačilo sem le tega poknjižila med druge obveznosti in v KPO pod stroške storitev... to je bilo že 26.03... zdaj pa sem dobila še račun in vidim, da sem naredila napako, da sem že tisti prvi račun knjižila v KPO.... kako lahko to popravim? Gre za ročno vodenje, kar pomeni, da sem že kar nekaj listov naprej v tej ročni KPO in bi to pomenilo kar dosti tega popravljanja....

febo
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 744
Pridružen: 12 Avg 2003, 10:48
Kraj: Pomurje

Odgovor Napisal/-a febo » 20 Maj 2009, 22:43

Naslednjo postavko v KPO knjižite storno dokumenta od 26.03. (storno je v minus), naslednjo postavko pa knjižite prejeti račun. Postavka od 26.03 in storno postavka se izničita (saldo je nič), ostane pravilen znesek zadnje knjižbe. Za DDV naredite enako.

Lp :sklovn: :sklovn: :sklovn:

adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1968
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Odgovor Napisal/-a adut » 21 Maj 2009, 07:42

Enako bi naredila tudi jaz.
Mirjana

belissa
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 58
Pridružen: 08 Jul 2008, 18:46

Odgovor Napisal/-a belissa » 21 Maj 2009, 13:20

Hvala za pojasnilo, bom naredila tako.... in v evidenci terjatev in obveznosti naredim prav tako na enak način? Najprej storno prejšnjega dokumenta in potem nova vrstica pravi račun?

lima9
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 30
Pridružen: 01 Feb 2009, 11:21

Odgovor Napisal/-a lima9 » 26 Maj 2009, 08:33

Da se predplačila knjižijo v Knjigo drugih obveznosti/terjatve, je OK.
Račun se knjiži v KPO IN v Knjigo obveznosti do kupcev...

Povzetek:
1. v KPO naredite storno predplačila, kot so napisali predhodniki,
2. v Knjigi ostale obveznosti storna za predplačilo ni,
3. knjižite račun v KPO in Knjigo obveznosti do kupcev...

Sem soraj 100% da je ok, če ni, me prosim popravite.
lp

belissa
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 58
Pridružen: 08 Jul 2008, 18:46

Odgovor Napisal/-a belissa » 26 Maj 2009, 08:47

V KPO sem naredila točno tako, storno predplačila in v novo vrstico poknjižen račun .... v evidenci terjatev in obveznosti pa mi ni še čisto logično kako je prav... najprej sem poknjižila predplačilo v evidenci ostalih obveznosti (26.03.), zdaj pa ne vem, zakaj bi morala ponovno knjižiti še račun?
Ali ni dovolj, da se postavka samo zapre z datumom plačila?


Lp

febo
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 744
Pridružen: 12 Avg 2003, 10:48
Kraj: Pomurje

Odgovor Napisal/-a febo » 26 Maj 2009, 12:56

V knjgi ostalih terjatev in obveznosti ste pravilno knjižili terjatev do dobavitelja. Sedaj to terjatev samo zaprite z računom dobavitelja. Postavka je plačilo (avans) in ne morete je zapirati s postavko plačila, ampak z računom.

LP :sklovn: :sklovn: :sklovn:

Odgovori