Jaz sem šele začetnik in imam verjetno temu tudi primerno vrašanje
Če prav razumem potrebujete temeljnico za knjiženje obračuna ddv konec davčnega obdobja (primer d.o.o.):
1. zapirate terjatve za vstopni ddv 8,5% in prenesete na konto, kjer se vstopni ddv zbira (1606/1601)
2. zapirate terjatve za vstopni ddv 20 % in prenesete na konto, kjer se vstopni ddv zbira (1606/1602)
3. zapirate konto za vstopni ddv /1606
4. zapirate konto za izstopni ddv 8,5% in prenesete na konto, kjer se izstopni ddv zbira (2601/2606)
5. zapirate konto za izstopni ddv 20% in prenesete na konto, kjer se izstopni ddv zbira (2602/2606)
6. zapirate konto za izstopni ddv 2606/
7. ugotovite terjatev do države oz. obveznost do države in knjižite terjatev na 1607/, obveznost pa /2607, s tem se temeljnica uskladi
Ali je to nujno potrebno delat mesečnemu zavezancu ali se to opravi konec leta?A so ti prehodni konti nujno potrebni)
najleša hvala za vaš trud in odgovor .
lp


