knjiženje-davek iz dejavnosti


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Tonitejka
Nov član
Nov član
Prispevkov: 24
Pridružen: 16 Jan 2009, 10:28

knjiženje-davek iz dejavnosti

Odgovor Napisal/-a Tonitejka »

Samostojni podjetnik je lani v aprilu pričel z dejavnostjo. Določili so mu mesečno akontacijo. Ali je ok, da oblikujem temeljnico 9320/2640 in mesečno zapiram ob plačilu akontacije 2640/1100? Kako pa je v novem letu januar, februar, marec-ali knjižim kar na 2640/1100 in ob pripravi davčnega obračuna knjižim novo akontacijo na 9320/2640 in že delno zapiram z januarskim, februarskim, marčevskim plačilom.?
kako pa je s poračunom preveč plačanih akontacij, ali podjetnik dobi preveč plačane akontacije nazaj ali se poračuna in za nekaj naslednjih mesecev ne rabi plačati akontacije?

Najlepša hvala za pomoč.
Ajla
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 114
Pridružen: 16 Feb 2006, 16:19

Odgovor Napisal/-a Ajla »

V kolikor vam izračun v davčnem obračunu pokaže preplačilo akontacij, morate to zavesti kot terjatev. (storno 932/ in 161 terjatev)
Durs vam je dolžan ta znesek vrniti.

Lp
Ajla
Odgovori