Samostojni podjetnik je lani v aprilu pričel z dejavnostjo. Določili so mu mesečno akontacijo. Ali je ok, da oblikujem temeljnico 9320/2640 in mesečno zapiram ob plačilu akontacije 2640/1100? Kako pa je v novem letu januar, februar, marec-ali knjižim kar na 2640/1100 in ob pripravi davčnega obračuna knjižim novo akontacijo na 9320/2640 in že delno zapiram z januarskim, februarskim, marčevskim plačilom.?
kako pa je s poračunom preveč plačanih akontacij, ali podjetnik dobi preveč plačane akontacije nazaj ali se poračuna in za nekaj naslednjih mesecev ne rabi plačati akontacije?
Najlepša hvala za pomoč.
knjiženje-davek iz dejavnosti
Moderator: Mirko Zbačnik


