Odprte postavke

Teme, ki jih ne morete uvrstiti drugam

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Malena007
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 09 Sep 2009, 19:33

Odprte postavke

Odgovor Napisal/-a Malena007 »

Pozdravljeni!

Imam eno vprašanje glede odprtih postavk. Kakšna je praksa glede pošiljanja odprtih postavk (pošiljanje na 31.10. ali kateri drugi datum)? Ali je v katerem zakonu zapisano kaj na to temo? Smo d.o.o. in račune izstavljamo tako fizičnim kot pravnim osebam.

Za pomoč se vam že v naprej zahvaljujem!
ors
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 426
Pridružen: 26 Mar 2009, 11:18

Re: Odprte postavke

Odgovor Napisal/-a ors »

Naredimo jih na 31.10., dobivamo pa jih z različnimi datumi. Mislim da je predvsem pomembno, da jih 1 x letno pošljemo, saj nam dolžniki s podpisom IOP potrdijo dolg do nas.
LP
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Re: Odprte postavke

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Datum inventur, kar med drugim izpis odprtih postavk in pošiojanje v preverbo nšim kupcem tudi je ni pomemben. Da je najbolj pogost datum 31. 10. ni ravno slučaj. Tako imamo možnost, da prikažemo na dan bilanciranja (31. 12.) najrealnejše podatke. V kolikor bi bil datum 30. 11., po vsej verjetnosti časovno ne bi mogli uskladiti stanj.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Odprte postavke

Odgovor Napisal/-a slovan »

31.10. datum za uskladitev terjatev/obveznosti je takoimenovani "krajevni običaj". Zakaj? Zato, ker je bil ta datum postavljen v skladu s predpisom o usklajevanju terjatev in obveznosti, ko smo še uporabljali Zakon o računovodstvu v gospodarstvu. Tega pa je že zelo, zelo daleč.

Sicer po o popisu/inventuri govori SRS 28.23.:...popis redstev in obveznosti, s katerim je potrebno uskladiti podatke iz poslovnih knjig, da bi ustrezali dejanskemu stanju..... Podjetje praviloma popiše sredstva in dolgove na koncu leta ali čim bliže koncu poslovnega leta....... Torej standard ne določa datuma uskladitve terjatev, pravi pa, da se uskladijo najmanj enkrat letno, rok pa prepusti družbam. KOlikor se inventura opravlja med letom za posamezno vrsto sredstev/dolgov je to potrebno opredeliti v internem aktu.

Najbolje jeterjatve uskladiti na koncu poslovnega leta, saj le na ta način lahko rečemo, da so računovodski izkazi "pošteni in pravilni".

lp
Odgovori