Poydrav
Prosim za pomoc,saj se srecujem 1. s tem. Ce ima kdo izkusnje s tem naj mi potrdi ce sem prav poknjizila prodajo VP. In sicer
leto2008 imam v bilanci na kontu 172100 21 enot VTock v debit 567.00 eura. Na kontu prevrednotenja,C 178100 imam 312.39 eur. Danes se je prodalo za 246.56 eura. Poknjizila bi tako, da bi slabila se za 8.05 eura v credit 178100 eura in na konto stroska v debit. Ob nakazilu bi pa ta konto zapirala s 1100/trr. Ne bi izdajala racuna.
A lahko to naredim? A veste na kateri konto stroska lahko slabim?
Najlepsa hvala za nasvet.
lp
ana
prodaja vrednostnih papirjev
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: prodaja vrednostnih papirjev
a sem čisto falila, zato mi nič ne odpišete.Kako bi vi naredili?
lp
ana
lp
ana
-
vesna_2004
- Začetnik

- Prispevkov: 49
- Pridružen: 19 Maj 2004, 15:01
- Kraj: Slovenia
Re: prodaja vrednostnih papirjev
Oslabitev dajte poknjižit na konto 7481-odhodki za oslabitev finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo, in ne na konto 4.
jaz bi naredila tako, da ko bi dobila plačilo, bi knjižila 246,56 (110D) in 246,56 (172100K) in še oslabitev 8,05 (7481D) in 8,05 (172100D). Mislim, da se tako vse zapre tako kot je treba.
Lp, Vesna
jaz bi naredila tako, da ko bi dobila plačilo, bi knjižila 246,56 (110D) in 246,56 (172100K) in še oslabitev 8,05 (7481D) in 8,05 (172100D). Mislim, da se tako vse zapre tako kot je treba.
Lp, Vesna
Re: prodaja vrednostnih papirjev
hvala vesno,tako sem naredila
