Pozdravljeni!
Prosim za pomoč in sicer: pod kateri konto knjižim račun iz države EU (gre za nabavo rogljičev)?
Račun je brez DDV-ja...
Hvala za odgovor! LP
Knjiženje računa iz EU
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Knjiženje računa iz EU
To ni tako enostavno. Ne vem kaj vam rogljiči predstavljajo, materijal, trgovsko blago...
verjetno na en strošek ??? v breme in v dobro 2210(obveznost do dobavitelja v tujini)
sledi še samoobdavčitev 160/260 na ustrezen poseben konto, kjer običajno knjižite DDV od samoobdavčitev od pridobitev iz EU.
Upam, da odgovor kaj pomaga...
verjetno na en strošek ??? v breme in v dobro 2210(obveznost do dobavitelja v tujini)
sledi še samoobdavčitev 160/260 na ustrezen poseben konto, kjer običajno knjižite DDV od samoobdavčitev od pridobitev iz EU.
Upam, da odgovor kaj pomaga...
Lep dan, Monika.
Re: Knjiženje računa iz EU
Pozdravljeni!
Če prav razumem knjižim nabavo na konto 22100, k temu dodam davek za prehrano, najbrž 8,5% ??? (vaflji so naša surovina iz katere za
maloprodajo izdelujemo prehrambene izdelke). Ta davek se obračuna na kontu 16000, ki je obveznost do naše države (država
porekla blaga davka ni obračunala-oz. dobavitelj).
Prosim za potrditev, če prav razmišljam. Hvala
Če prav razumem knjižim nabavo na konto 22100, k temu dodam davek za prehrano, najbrž 8,5% ??? (vaflji so naša surovina iz katere za
maloprodajo izdelujemo prehrambene izdelke). Ta davek se obračuna na kontu 16000, ki je obveznost do naše države (država
porekla blaga davka ni obračunala-oz. dobavitelj).
Prosim za potrditev, če prav razmišljam. Hvala
Re: Knjiženje računa iz EU
Osnovo, taka kot je na računu, knjižite na dobavitelja 2210(ki ga boste zaprli s plačilom na TRR) in na strošek(to najbolje sami veste kakšen?).
DDV pa sami obračunate , ampak na oba konta na 1600(v breme ) in na 2600 (v dobro).
Gre pa ta DDV na druge konte, kot DDV od pridobitev blaga iz Slov.
Je pa v DDV-O obrazcu pod 24(ali 23) in hkrati pod 42(ali 41).
DDV pa sami obračunate , ampak na oba konta na 1600(v breme ) in na 2600 (v dobro).
Gre pa ta DDV na druge konte, kot DDV od pridobitev blaga iz Slov.
Je pa v DDV-O obrazcu pod 24(ali 23) in hkrati pod 42(ali 41).
Lep dan, Monika.


