Konto 9320
Moderator: Mirko Zbačnik
Konto 9320
Pozdravljeni,
ker sem še precej nova v teh vodah mi prosim ne zamerite vprašanja. Zanima me kako vi knjižite plačilo akontacije za s.p.
Poračun lanske akontacije sem knjižjila na 264/110.
V nekaterih člankih sem zasledila, da je pravilno knjiženje preko konta 9320, in sicer 932/264.
Ne vem ali delam pravilno sedaj vsak mesec ob plačilu poknjižim na 264/110 in nato 932/264.
Nekam nelogično mi deluje vse skupaj, zato vas prosim za pomoč.
Hvala. Lep pozdrav. Tanja
ker sem še precej nova v teh vodah mi prosim ne zamerite vprašanja. Zanima me kako vi knjižite plačilo akontacije za s.p.
Poračun lanske akontacije sem knjižjila na 264/110.
V nekaterih člankih sem zasledila, da je pravilno knjiženje preko konta 9320, in sicer 932/264.
Ne vem ali delam pravilno sedaj vsak mesec ob plačilu poknjižim na 264/110 in nato 932/264.
Nekam nelogično mi deluje vse skupaj, zato vas prosim za pomoč.
Hvala. Lep pozdrav. Tanja
-
- Moderator
- Prispevkov: 11757
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: Konto 9320
Na kontu 264 ste oblikovali kratkoročno obveznost, medtem ko ste na kontu 932 oblikovali dolgoročno obveznost kot neke vrste "popravek" konta skupine 93, kjer izkazujete podjetnikov dohodek. Neto vrednost kontov skupine 93 izkazuje podjetnikov neto dobiček.Med letom knjižite plačila le na 264, ker s plačilom ne povečujete čistega dobička. S knjiženjem ob zaključku leta 932/264 ste le oblikovali kratkoročno obveznost, katero zapirate ob plačiliu akontacije.
Upam, da se nisem "zavozljal".
Upam, da se nisem "zavozljal".
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko
Re: Konto 9320
Zdravo,
če te prav razumem, naj bi sedaj ov vsakem plačilu akontacije le to knjižila na 264/110.
Konec leta pa na 932/264. Nato od konta 930 odštejem 932, da dobim dobiček.
Hvala.
če te prav razumem, naj bi sedaj ov vsakem plačilu akontacije le to knjižila na 264/110.
Konec leta pa na 932/264. Nato od konta 930 odštejem 932, da dobim dobiček.
Hvala.
-
- Moderator
- Prispevkov: 11757
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: Konto 9320
Ko napravite zaključni račun, ugotovite dobiček podjetja in to evidentirate v poslovnih knjigah. Nato naslednje leto, ko konec leta oblikujete hkrati tudi kratkoročno obveznost zapirate le na kontu 264.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko
Re: Konto 9320
Pozdravljen,
je torej previlno, da ob vsakem plačilu akontacije le to knjižim na 264/110. Konec leta pa na 932/264. Nato od konta 930 odštejem 932, da dobim dobiček. Tukaj se mi tudi ponovno oblikuje obv do države na kontu 264. Hvala.
je torej previlno, da ob vsakem plačilu akontacije le to knjižim na 264/110. Konec leta pa na 932/264. Nato od konta 930 odštejem 932, da dobim dobiček. Tukaj se mi tudi ponovno oblikuje obv do države na kontu 264. Hvala.
-
- Moderator
- Prispevkov: 11757
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: Konto 9320
Ne vem, če sva se razumela. Ste s.p., a ne? Konec vsakega leta knjižite dobiček na 930 na kredit, nato na drugem kontu, 932 ta dobiček zmanjšate za oblikovan davek na 264. Med letom zapirate le 264.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko
-
- Začetnik
- Prispevkov: 35
- Pridružen: 29 Sep 2006, 09:03
- Kraj: LJUBLJANA
Re: Konto 9320
jaz knjižim, malce drugačno kot vi,
imam s.p in d.o.o
akontacije davka od dobička knjižim čez leto na 8100
na koncu leta, doknjižim, zadnji obrok in ga prenesem na 264
kot obveznost za december,
če je doplačilo, na koncu leta isto tako,
in se vse lepo zapre.
konta razreda 2 so obveznosti, in mi se ne zdi logično,
da knjižite accc v breme,
izgleda da vsak ima svoj stil.
ali vam se zdi moj napačen???
imam s.p in d.o.o
akontacije davka od dobička knjižim čez leto na 8100
na koncu leta, doknjižim, zadnji obrok in ga prenesem na 264
kot obveznost za december,
če je doplačilo, na koncu leta isto tako,
in se vse lepo zapre.
konta razreda 2 so obveznosti, in mi se ne zdi logično,
da knjižite accc v breme,
izgleda da vsak ima svoj stil.
ali vam se zdi moj napačen???