Prosim za pomoč oz. pojasnilo v zvezi z načinom knjiženja trgovskega blaga (izdelkov, ki se bodo preprodali).
Sem s.p. in vodim knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. Nisem zavezanec za DDV.
Na enem od forumov sem prebral, da naj se trgovsko blago ob nabavi ne bi knjižilo v KPO ker predstavlja zalogo in ne stroška/odhodka (?) ter da se knjiži šele ob prodaji.
To mi nikakor ni razumljivo, saj nabava predstavlja poslovni dogodek (račun, plačilo), ki mislim, da bi se moral žabeležiti.
Po drugi strani tudi nabava materiala za izdelavo izdelkov predstavlja zalogo pa se vendarle knjiži v KPO.
Mi kdo lahko prosim pojasni kako torej knjižiti nabavo blaga namenjenega nadaljnji prodaji.
Knjiženje trgovskega blaga
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Knjiženje trgovskega blaga
Nabava trgovskega blaga je poslovni dogodek in v trenutku skladiščenja pomeni za vas zalogo TB. Bistveno je, da sama nabava za vas ne more biti odhodek, ker to nastane šele s prodajo blaga. Za trgovsko blago je značilno, da ga takšnega kot ga nabavite tudi prodate, ne pa porabite/preoblikujete v okviru proizvodnega procesa. Zato se v KPO tudi knjiži hkrati pri prodaji tako nabavna vrednost prodanega blaga (kot odhodek) in prihodek od prodaje TB.Iry7 napisal/-a: Na enem od forumov sem prebral, da naj se trgovsko blago ob nabavi ne bi knjižilo v KPO ker predstavlja zalogo in ne stroška/odhodka (?) ter da se knjiži šele ob prodaji.
To mi nikakor ni razumljivo, saj nabava predstavlja poslovni dogodek (račun, plačilo), ki mislim, da bi se moral žabeležiti.
Po drugi strani tudi nabava materiala za izdelavo izdelkov predstavlja zalogo pa se vendarle knjiži v KPO.
Mi kdo lahko prosim pojasni kako torej knjižiti nabavo blaga namenjenega nadaljnji prodaji.
Nabava materiala je namenjena porabi bodisi pri opravljanju storitev ali pa pri proizvodnji izdelkov in kot takšen spremeni svojo obliko in preide v izdelek. Ker vodite poslovne knjige po enostavnem knjigovodstvu, je glede na SRS 39 mogoče nabavo takoj šteti za porabo - strošek porabljenega materiala torej knjižite v KPO. Dejansko porabo/strošek pa ugotavljate na koncu leta s popisom materiala. Za končno zalogo nato popravite/zmanjšanje strošek porabljenega materiala v KPO.
lp
Re: Knjiženje trgovskega blaga
Se lepo zahvaljujem za pojasnilo in vam želim lep dan.
Re: Knjiženje trgovskega blaga
Brskam po bazi pa ne najdem. Prvič v vseh letih smo preprodali blago. Sem v dvomih glede knižb.
Prejet račun za blago sem knjižila 6500(1000 €), 1600(220 €) / 2200 (1220 €)
Izdan račun za isto količino blaga pa 1200 (1500 €) / 7620,2600
Ker blago dejansko nismo videli in je šlo direktno k kupcu nisem knjižila na zaloge.
Katere zneske naj knjižim na 7021 / 6500
To je zame res prvič in lepo prosim, če mi pomagate razumeti.
Hvala
Prejet račun za blago sem knjižila 6500(1000 €), 1600(220 €) / 2200 (1220 €)
Izdan račun za isto količino blaga pa 1200 (1500 €) / 7620,2600
Ker blago dejansko nismo videli in je šlo direktno k kupcu nisem knjižila na zaloge.
Katere zneske naj knjižim na 7021 / 6500
To je zame res prvič in lepo prosim, če mi pomagate razumeti.
Hvala