Delam zaključne bilance in potrebujem malo pomoči.
Naredila sem Izkaz prihodkov in odhodkov ter dobila izgubo 10.883€.
Potem sem naredila obračun DDPO ter dobila davčno izgubo 3.917,45€. V letu 2012 smo plačevali mesečno akontacijo v višini 363,58€. V vrstico, kjer se vpišejo vplačane akontacije vpišem znesek 12*363,58€ (4.362,96€) ali prištejem tudi tisto, ki sem jo plačala v februarju? Ali jo 10.3. tudi še plačam?
No, potem pa imam manjšo težavico pri knjiženju. Mi lahko kdo pomaga s konti? Verjetno prenesem kam plačane akontacije s konta 161?
Hvala za pomoč.
UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
Moderator: Mirko Zbačnik
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
Vnesete le akontacije, ki se nanašajo kot akonacija za leto 2012, slednje so že akontacija za leto 2013. Znesek preplačanih akontaciji prenesete na konto 161, terjatve... .
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko

Re: UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
Hvala, Mirko.
Ja, sem narobe napisala, da prenesem akontacije s konta 161 - seveda, prenesem jih na konto 161. Dobro.
Kako pa pravilno knjižim izgubo? Je pravilno takole:
/ 800
951 /951
931 /
nato na še
930 / 931 ?
Hvala in lp
Ja, sem narobe napisala, da prenesem akontacije s konta 161 - seveda, prenesem jih na konto 161. Dobro.
Kako pa pravilno knjižim izgubo? Je pravilno takole:
/ 800
951 /951
931 /
nato na še
930 / 931 ?

