DDV in tujina
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: DDV in tujina
Pozdravljeni
Iz Kitajske bi rad uvazal dolocene surovine in te nadaljno prodajal v Sloveniji, kasneje tudi v EU.
Ker se z b2b poslovanje sele zacel ukvarjati me zanima kako je z DDV ?
Dobil informacijo, da moram ob uvozu obvezno placati DDV. Kako je potem dalje, ko stvar prodam drugemu podjetju ?
So se kasne druge dajatve teko delovanja d.o.o ?
PS: Vem da moram placati se carino.
Lepo prosim za podrobno obrazlozitev
LP
Iz Kitajske bi rad uvazal dolocene surovine in te nadaljno prodajal v Sloveniji, kasneje tudi v EU.
Ker se z b2b poslovanje sele zacel ukvarjati me zanima kako je z DDV ?
Dobil informacijo, da moram ob uvozu obvezno placati DDV. Kako je potem dalje, ko stvar prodam drugemu podjetju ?
So se kasne druge dajatve teko delovanja d.o.o ?
PS: Vem da moram placati se carino.
Lepo prosim za podrobno obrazlozitev
LP
-
- Novinec
- Prispevkov: 2
- Pridružen: 19 Mar 2011, 12:22
Re: DDV in tujina
So zavezniki za DDV na hrvaškem. Storitev je izgradnja software-a za mobilno aplikacijo.
Re: DDV in tujina
Ker sta oba davčna zavezanca in ker ste vi naročnik storitve, je kraj obdavčitve Slovenija - tam kjer ima naročnik svoj sedež: 25. člen ZDDV, 1. odstavek. To pomeni, da boste vi opravili samoobdavčitev (obveznost za plačilo DDV-ja in hkrati odbitek DDV-ja, če imate pravico do odbitka).
To seveda velja, če "izdelava-izgradnja" softvera ni avtorsko delo/
lp
To seveda velja, če "izdelava-izgradnja" softvera ni avtorsko delo/
lp
Re: DDV in tujina
Slovan, ali morda lahko odgovoriš tud na moje vprašanje?
Hvala.
lp
Hvala.
lp
Re: DDV in tujina
Jaz pa ne vem, ali smo prejeli pravilno izstavljen račun. Podjetje , registrirano v Sloveniji, d.o.o., ni davčni zavezanec (vsaj tako predvidevam, ker pri ID DDV nima SI oznake) je za svojo storitev (računalniški program, ki ga evidentiram kot neopredmeteno OS) izstavil račun brez obračunanega DDV in s pripisom : sem davčni zavezanec po 78.členu ZDDV-1.
Ali je tako prav - storitev je opravljena v Slo, prejemnik storitve je davčni zavezanec iz Slo. Ali bi moral izdajatelj računa morda napisati klavzulo da DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1?
Tudi ne vem, ali je morda potrebna kaka smoobdavčitev, čeprav gre za slovensko podjetje ( v resnici gre za ruskega državljana, ki posluje s to firmo, registrirano v Slo in prodaja rač. programe).
Ali je tako prav - storitev je opravljena v Slo, prejemnik storitve je davčni zavezanec iz Slo. Ali bi moral izdajatelj računa morda napisati klavzulo da DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1?
Tudi ne vem, ali je morda potrebna kaka smoobdavčitev, čeprav gre za slovensko podjetje ( v resnici gre za ruskega državljana, ki posluje s to firmo, registrirano v Slo in prodaja rač. programe).
LP
Re: DDV in tujina
Pravilen sklic na zakonodajo 1.od. 94.čl.ZDDV-1.
Vi ne naredite ničesar - poknjižite račun v izkazani vrednosti (t.j. brez DDV); ni važno kdo/od kod je zastopnik slovenske družbe. Če pa želite biti odgovoren poslovni partner, preverite ali je DDV zavezanec na PIRSu ali pa v sistemu VIES in ga opozorite, če ugotovite kaj nenavadnega.
Vi ne naredite ničesar - poknjižite račun v izkazani vrednosti (t.j. brez DDV); ni važno kdo/od kod je zastopnik slovenske družbe. Če pa želite biti odgovoren poslovni partner, preverite ali je DDV zavezanec na PIRSu ali pa v sistemu VIES in ga opozorite, če ugotovite kaj nenavadnega.
Dobite lahko Hiter, Poceni, Kvalieten nasvet. Katerega boste izbrali?
Re: DDV in tujina
Najlepša hvala, SaLuTax. Ga bom opozorila, da popravi račun s pravilno klavzulo. Sem preverila in ni davčni zavezanec.
LP
Re: DDV in tujina
DaSabiSab napisal/-a:... Ali je to res?.
Dobite lahko Hiter, Poceni, Kvalieten nasvet. Katerega boste izbrali?