Prejeli smo fakturo za najem dvorane (9,5% DDV). DDV smo si v celoti odbijali.
Sedaj pa je potrebno del računa "prefakturirati" drugemu podjetju in ker smo upoštevali vstopni ddv, ga moramo zdaj tudi zaračunati (ni čisto pravo prefakturiranje).
Zanima me, ali lahko uporabimo kar isto stopnjo ddv (se pravi 9,5%), ali moramo "prefakturirati" z 22% ddv?
(Oddajanje prostorov v najem ni naša poslovna dejavnost.)
Jaz razmišljam, da bi morali na izdanem računu prikazati 22% ddv, ker nismo mi sami dali prostora v najem, niti nimamo registrirane dejavnosti za to. Ali se motim?
DDV po nižji stopnji - prefakturiranje
Moderator: Mirko Zbačnik
