zanima me knjiženje danega avansa.
Po plačilu smo prejeli račun za predplačilo in sem malo brskala kako se knjiži, ker takega primera še nisem imela.
Plačilo je knjiženo na 133/110.
V knjigi računov imam poleg prejetih in izdanih računov še izdane in prejete avanse. Torej sem ta avans vpisala pod izdane avanse. Ali mora v ddv obrazec iti samo ddv ali tudi osnova? Ker sem videla, da se poveča vstopni ddv in nabava blaga in storitev po vnešenem avansu. Torej je prikazano oboje?
Potem pa moram še ročno poknjižiti ta avans, in zasledila sem, da se poknjiži samo ddv. 160/295.
Tako sem naredila in me zanima, če je tako pravilno?
Prosim za odgovor


