Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Moderator: Mirko Zbačnik
Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Spoštovani!
Del storitev, za katere smo v 2017 prejeli avanse( izstavili av.račune in obračunali ddv), je ostalo nedokončanih in se opravljajo sedaj.
Zanima me - ali je dovolj knjiženje na 2300 ali moramo biti še na kaj pozorni ?
Hvaležni bomo za vašo pomoč.
LPJ
Del storitev, za katere smo v 2017 prejeli avanse( izstavili av.račune in obračunali ddv), je ostalo nedokončanih in se opravljajo sedaj.
Zanima me - ali je dovolj knjiženje na 2300 ali moramo biti še na kaj pozorni ?
Hvaležni bomo za vašo pomoč.
LPJ
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Aja -sem pozabila- za sp se gre.
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Stroške v zvezi s temi storitvami ne daste v odhodke 2017, temveč na nedokončano proizvodnjo storitev 31.12.17 (razred 6)
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Rahela, zahvaljujem se za pomoč.
Če lahko - bi prosila za nasvet pri knjiženju na konkretnih številkah in opisu dogodka , da ne bi česa spregledala :
Stranka je plačala 5.000 eur v oktobru 2017; izstavljen je bil avansni račun, zajet v ddv obračunu za oktober. Dela bi se morala zgoditi v decembru, zaradi nepredvidljive odsotnosti stranke so se prenesla v 2018. Odhodkov v zvezi s tem ni bilo.
Teh 5000 eur sedaj visi na kt. 2300 . V BS jih prikažem pod kratkoročne poslovne obveznosti . Ali moram to izkazati še kje ?
Hvala lepa in se opravičujem, če preveč sekiram.
LPJ
Če lahko - bi prosila za nasvet pri knjiženju na konkretnih številkah in opisu dogodka , da ne bi česa spregledala :
Stranka je plačala 5.000 eur v oktobru 2017; izstavljen je bil avansni račun, zajet v ddv obračunu za oktober. Dela bi se morala zgoditi v decembru, zaradi nepredvidljive odsotnosti stranke so se prenesla v 2018. Odhodkov v zvezi s tem ni bilo.
Teh 5000 eur sedaj visi na kt. 2300 . V BS jih prikažem pod kratkoročne poslovne obveznosti . Ali moram to izkazati še kje ?
Hvala lepa in se opravičujem, če preveč sekiram.
LPJ
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
a ddvja niste knjižili?
do kupca-plačnika avansa nimate obveznosti v bruto znesku (5000), temveč neto (zmanjšan za DDV) , kajti za ustrezen znesek DDV ste morali izkazati obveznost do države.
do kupca-plačnika avansa nimate obveznosti v bruto znesku (5000), temveč neto (zmanjšan za DDV) , kajti za ustrezen znesek DDV ste morali izkazati obveznost do države.
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Sorči za pozen odgovor. Bolezen mi je prištimala pavzo in se malo pozno zahvaljujem ga.Raheli za njen čas. Nihče ga nima na pretek, to še predobro vem. A bi še kar malo gnjavila...
Kot vidim, sem zopet površno napisala ali pa zabrkljala. Bolj kot gledam,bolj se štrikam. A moram razplesti.Zato vas prosim za razumevanje in ne me fiksat.
Vedno se avansi razknjižijo ob izstavitvi računa. Vedno izstavimo avansni račun v istem mesecu od prejema plačila in gre v mesečni DDV obračun. Po dnevniku izdanih računov...
V GK : Avtomatske nastavitve vknjižb v programu gredo nekako tako:
Vknjižbe prejetega plačila: 1100 x / 2300 x
Avansni račun : 2300 x / 1200 x
Ob izstavitvi računa : davek 2602 / 2602
/ 2608
bruto 1200 /
neto / 7601
Avansi se mi avtomatsko zaprejo. Ob koncu leta se to ni zgodilo, ker se je storitev zamaknila v 2018. Še sedaj ni končano.
Če se komu da brati to limonado, bi vas samo vljudno prosila, če mi pomagate razmisliti, na katerih kontih mora vse to viseti
Doslej je "ratalo" zapreti čez leto in ni bilo "štrikanja".
Pa res ne me fiksat.
Vnaprej iskrena hvala.
LPJ
Kot vidim, sem zopet površno napisala ali pa zabrkljala. Bolj kot gledam,bolj se štrikam. A moram razplesti.Zato vas prosim za razumevanje in ne me fiksat.
Vedno se avansi razknjižijo ob izstavitvi računa. Vedno izstavimo avansni račun v istem mesecu od prejema plačila in gre v mesečni DDV obračun. Po dnevniku izdanih računov...
V GK : Avtomatske nastavitve vknjižb v programu gredo nekako tako:
Vknjižbe prejetega plačila: 1100 x / 2300 x
Avansni račun : 2300 x / 1200 x
Ob izstavitvi računa : davek 2602 / 2602
/ 2608
bruto 1200 /
neto / 7601
Avansi se mi avtomatsko zaprejo. Ob koncu leta se to ni zgodilo, ker se je storitev zamaknila v 2018. Še sedaj ni končano.
Če se komu da brati to limonado, bi vas samo vljudno prosila, če mi pomagate razmisliti, na katerih kontih mora vse to viseti
Doslej je "ratalo" zapreti čez leto in ni bilo "štrikanja".
Pa res ne me fiksat.
Vnaprej iskrena hvala.
LPJ
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Od prejetega avansa ste dolžni obračunati in odvesti ddv. Če ste prejeli 5000 € avansa je v njem 901,64 € ddv, katerega ste dolžni obračunati in plačati v obdobju v katerem ste avans prejeli. Plačnik avansa pa ga ima pravico upoštevati kot odbitni ddv.
Pri nas bi knjižili takole :
1/ prejeti avans 5000 110 / 230
2/ izdani avansni račun 5000 195 / 260 901,64
/ 195 4098,36
3/ po končani storitvi in izdaji računa 5000 120 / 760 4098,36
/ 260 901,64
prenos avansa 5000 230 / 120 5000
storno avansnega računa -5000 195 / 260 -901,64
/ 195 -4098,36
Če se je storitev zamaknila v l. 2018 je pravilno, da je konec leta 2017 avans odprt, za višino ddv-ja pa je odprto tudi stanje na ktu 195. Zaradi lažje spremljave odprtih postavk imamo konto 195 označen kot saldakontni, da imamo evidenco po partnerjih.
Pri nas bi knjižili takole :
1/ prejeti avans 5000 110 / 230
2/ izdani avansni račun 5000 195 / 260 901,64
/ 195 4098,36
3/ po končani storitvi in izdaji računa 5000 120 / 760 4098,36
/ 260 901,64
prenos avansa 5000 230 / 120 5000
storno avansnega računa -5000 195 / 260 -901,64
/ 195 -4098,36
Če se je storitev zamaknila v l. 2018 je pravilno, da je konec leta 2017 avans odprt, za višino ddv-ja pa je odprto tudi stanje na ktu 195. Zaradi lažje spremljave odprtih postavk imamo konto 195 označen kot saldakontni, da imamo evidenco po partnerjih.
Re: Prejeti avansi in nedokončane storitve 2017
Od srca hvala za vaš dragoceni čas in konkretno pomoč.
Vse, vse dobro.
LPJ
Vse, vse dobro.
LPJ