pozdravljeni,
kam knjižim montažo žaluzij (vrednost pribl. 200.000 sit z DDV) na poslovni objekt, ki je že v uporabi (in se že amortizira), ali v DDV-O znesek za žaluzije posebej prikažem pod nabavo OS?
Hvala.
M.
Žaluzije
Moderator: Mirko Zbačnik
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Moj odgovor bo temeljil na predpostavki, da lahko osnovno sredstvo razbijemo na več delov, če imajo njihovi deli različno dolgo dobo obrabe. Ker ima stavba v primerjavi z okni in raznimi inštalacijami in tudi okni daljšo dobo obrabe (amortiziranja), bi jo razbil na "sestavne dele". Vsakem "delu" bi določil različno stopnjo in tudi inventarno številko. Tako, da bi žaluzije poknjižil kot novo OS. Razen v primeru zamenjave, ko bi bil to strošek obdobja (investicijsko vzdrževanje.
Ne spominjam se kje in kdaj, a spominjam se, da sem o tej možnosti "sestavljenega" OS nekje bral. Vem pa, da boste dobili tudi kakšen meni nasprotujoč odgovor.
Za DDV bi prikazal posebej v primeru, če bi poknjižil na OS, lahko tudi med DI v skupini OS. Glede na dobo uporabnosti, čeprav je nabavna cena nižja, bi bilo po mojem stroške razporediti tudi na daljše obdobje od enega leta (knjiženje med OS. Tako si lahko prislužite tudi olajšavo v davčni bilanci, saj konto 041 Drobni inventar spada med osnovna sredtva, a ne?
Lep dan, Mirko
Ne spominjam se kje in kdaj, a spominjam se, da sem o tej možnosti "sestavljenega" OS nekje bral. Vem pa, da boste dobili tudi kakšen meni nasprotujoč odgovor.
Za DDV bi prikazal posebej v primeru, če bi poknjižil na OS, lahko tudi med DI v skupini OS. Glede na dobo uporabnosti, čeprav je nabavna cena nižja, bi bilo po mojem stroške razporediti tudi na daljše obdobje od enega leta (knjiženje med OS. Tako si lahko prislužite tudi olajšavo v davčni bilanci, saj konto 041 Drobni inventar spada med osnovna sredtva, a ne?
Lep dan, Mirko


