DDV-storitev iz ZDA
Moderator: Mirko Zbačnik
DDV-storitev iz ZDA
Iz ZDA sem dobila račun za neko računalniško storitev, za katero bom naredila samoobdavčitev (3.tč.17 čl.). Problem pa je v tem, da ima račun datum 31.8., prejela sem ga danes. Ali gre izstopni DDV v avgust, vstopni pa šele v september, kot to velja pri pridobitvah iz EU, ali za storitve iz tretjih držav to ne velja?
l.p. irenag
l.p. irenag
NE.
Tudi mi takšne primere, glede storitev in glede prejemov materiala iz EU. Jaz se držim Zakona o DDV, ki določa, da si lahko odbiješ DDV, ko prejmeš račun.
Sem pa bila na seminarju (ni bil od Zveze računovodij ampak od nekega davčnega svetovalca) in Zakon ter Pravilnik o DDV nista dosledno napisana, tako da se ga da razumeti v dobro nas ali v 'dobro' DURSa. Jaz raje počakam z vstopnim DDV en mesec, tako kot določa Zakon (čeprav so menda v Pravilniku členi, ki to izpodbijajo) in sem mirna.
Prav glede DDVja so v IKSu in na seminarjih Zveze računovodij imeli drugačne razlage kot DURS in kot nekateri davčni inšpektorji. Jaz jim žal ne zaupam več toliko kot še nekaj let nazaj.

Tudi mi takšne primere, glede storitev in glede prejemov materiala iz EU. Jaz se držim Zakona o DDV, ki določa, da si lahko odbiješ DDV, ko prejmeš račun.
Sem pa bila na seminarju (ni bil od Zveze računovodij ampak od nekega davčnega svetovalca) in Zakon ter Pravilnik o DDV nista dosledno napisana, tako da se ga da razumeti v dobro nas ali v 'dobro' DURSa. Jaz raje počakam z vstopnim DDV en mesec, tako kot določa Zakon (čeprav so menda v Pravilniku členi, ki to izpodbijajo) in sem mirna.
Prav glede DDVja so v IKSu in na seminarjih Zveze računovodij imeli drugačne razlage kot DURS in kot nekateri davčni inšpektorji. Jaz jim žal ne zaupam več toliko kot še nekaj let nazaj.
Ja, žalostno je to, da izobražen človek prebere Zakon (o DDV) ali kak drug, nato pa mora še vsaj 3 ljudi vprašati, kako naj si razlaga ta Zakon ... pri tem pa ima vsak od teh 3 (strokovnajakov) svoje mnenje,
Jaz pravzaprav pri storitvah sploh ne morem upoštevati izstopni DDV v enem mesecu, vstopnega pa v drugem, ker program ni prilagojen temu.
Imela sem en sam primer doslej, ko je bila storitev opravljena v maju, račun pa sem prejela v juniju. Glede na to, da program ni dopuščal drugače in da je bil znesek majhen (DDVja je bilo cca 10.000,00 sit) sem si tudi vstopni DDV odbijala v maju, čeprav še vedno menim, da to ni pravilno.
Bom rekla kot na seminarjih - jaz delam tako, vi pa lahko naredite po svoje.

Jaz pravzaprav pri storitvah sploh ne morem upoštevati izstopni DDV v enem mesecu, vstopnega pa v drugem, ker program ni prilagojen temu.
Bom rekla kot na seminarjih - jaz delam tako, vi pa lahko naredite po svoje.




