knjižwnje popusta dobavitelja
Moderator: Mirko Zbačnik
knjižwnje popusta dobavitelja
Ker nam dobavitelj za material že na izdani fakturi napiše, da nam za predčasno plačilo prizna 3 % popust, ga upoštevam že pri knjiženju računa /ker ga plačamo prej/ in knjižim račun normalno D2200,B3100 in B1600. Ob koncu meseca dobimo dobropis za vse popuste in nanj napišem, da smo že obračunali popust in zmanjšali DDV pri knjiženju samega računa. Je to pravilno?
diana
Tudi mi smo že imeli podoben primer, vendar smo prejeti račun poknjižili v znesku kot je na fakturi. Ko smo predčasno plačali račun in pri plačilu odbili 3% casasconto smo kasneje prejeti dobropis tudi poknjižili in sicer v primeru materiala:(dobropis za 12.000)
310(D) -10.000
220(K) -12.000
160 (D) -2.000
Tako naredimo pri nas. In mislim, da je tako prav.
LP, matica
310(D) -10.000
220(K) -12.000
160 (D) -2.000
Tako naredimo pri nas. In mislim, da je tako prav.
LP, matica
Ne vem... po moje je treba poknjižiti dokument takšen kot je. Torej cel račun, brez popusta, kasneje pa, ko pride dobropis še tega.
Kam pa potem daste dobropis? Ga vržete proč?
Saj "vloga" dobropisa je popravljanje (zmanjševanje) vrednosti nekega računa.
Sicer pa, če to delate že dalj časa in niste imeli problemov z DURSom, potem pač tako delajte.
Lep konec dneva želim.
matica
Kam pa potem daste dobropis? Ga vržete proč?
Saj "vloga" dobropisa je popravljanje (zmanjševanje) vrednosti nekega računa.
Sicer pa, če to delate že dalj časa in niste imeli problemov z DURSom, potem pač tako delajte.
Lep konec dneva želim.
matica




