knjiženje "gotovinskih" računov


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Gorazd
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 148
Pridružen: 09 Apr 2003, 20:47
Kraj: Ptuj, Maribor, Slovenija
Kontakt:

knjiženje "gotovinskih" računov

Odgovor Napisal/-a Gorazd »

Kako prakticirate knjiženje računov, ki so takoj poravnani z gotovino (npr. za nakup upravnih kolkov, nakup potrošnega materiala za v pisarno ipd.)?


DDV in R4 v breme ter 220 v dobro; nato pa takojšnje plačilo 220/100


ali


direktno: R4 / 100 (blagajna) oz. 920 (s.p.-ji)

Hvala za mnenja!

Gorazd
Roba
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 07:29
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Roba »

Jaz knjizim oboje... odvisno od zneska racuna. Male racune knjizim kar direktno na r4, DDV (kjer pac je) bom pa konec leta upoštevala pri davčni napovedi.
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Zaradi avtomatskih nastavitev knjiženj knjižim preko 220. Program zavede račune tudi v obračunu DDV.

LP, Mirko.
EKA
Nov član
Nov član
Prispevkov: 15
Pridružen: 26 Sep 2003, 11:46

Odgovor Napisal/-a EKA »

Gotovinsko poravnani računi se knjižijo direktno skozi 1000(blagajna) in seveda tudi na R 4 in DDV.8-)

EKA
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

KNJIŽENJE GOTOVINSKIH RAČUNOV

Odgovor Napisal/-a anka »

Ali se lahko gotovinski računi knjižijo tako:

4010,1600/2200
2200/255
Dvigneš xx sit - knjiženje po bančnem izpisku:
1090/1100
Blagajna: 1000/1090
in 2550/1000 zapiranje po računih.
KNAP
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 183
Pridružen: 25 Feb 2004, 08:50

gotovinsko plačilo

Odgovor Napisal/-a KNAP »

jaz imam svoj 2200 konto za gotovinska (22001) to pa zato, da če neka stranka pokliče da imam na njej zavedeno kako smo plačali račun. torej knjižim:
R4/22001 ter zapiram plačilo 22001/92004(koto imam razdeljen kar na nekaj analitik - direktna plačila računov, pologi gospodinjstvo, plačila računov, ki niso strošek s.p.-ja,....)
MARJETICAVA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 561
Pridružen: 04 Apr 2005, 11:50

Odgovor Napisal/-a MARJETICAVA »

Jaz sem včasih tudi gotovinske račune knjižila kar preko dobaviteljev (220), ampak ker vračila niso bila hitra in je bilo na določenem dobavitelju knjiženih veliko takih in rednih računov, nisem imela konec leta v IOP obrazcu ali pa v primeru usklajevanja po telefonu nikoli usklajenega zneska. Za dobavitelja je bila seveda ta postavka zaprta, saj je kasiral gotovino. Že nekaj časa prav zaradi tega knjižim gotovinske račune preko konta 285, ker se mi zdi tako pravilneje.
uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Odgovor Napisal/-a uni »

Jaz pa tako kot Anka, samo kt 255 ponavadi izpustim, ker takoj poravnam obveznost iz blagajniškega maksimuma.
Kt 220 pa zaradi tega ni odprt, saj takoj zaprem z izplačilom iz blagajne(če ne bi imela salda v blagajni, bi pa kot Anka knjižila na 255, pa bi bil spet takoj zaprt).
Odgovori