Prenos stroškov med odhodke


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Prenos stroškov med odhodke

Odgovor Napisal/-a Darija »

Lepo prosim, če mi lahko napišete konte za knjiženje iz kontov 45 preko 491 na konte 740. Sem knjižila pa mi sedaj ne štima bilanca.
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Darija »

Lepo prosim, če mi lako kdo pomaga :cry:

Lp
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

kaj pa vam dela težave?
misty
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 519
Pridružen: 03 Mar 2004, 12:47

Odgovor Napisal/-a misty »

740/491!
Lp
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Samo zaradi tega prenosa/prenosa obresti 740/491 vam bilanca mora "štimati". Preostale stroške prenesete 70/491. V izkazu poslovnega izida pa je potrebno te obresti zajeti samo v finančnih odhodkih (R7) in ne med stroški (drugi stroški).
LP
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Darija »

Hvala vsem

Jaz naredim tako:
491/45
74/491

In seveda mi bilanca ne štima. Kaj delam narobe? :oops:

Lp
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Iz razreda 4 gredo ven vsi stroško, nekateri v zaloge, drugi v odhodke. Poglejte, če ste prenesli vse stroške (ali vam to dela računalnik prek nastavitev?)!

Zakaj pa govorite le o stroških na kontu 451? Potem ste vi le stroške obresti prenesli na finančne odhodke, kaj pa ostale stroške?
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Odveč je prva knjižba = 491/451 = zapiranje razreda 4. (medsebojno zapiranje kontov 491/ 4400,401,402,403 itd.)
LP
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Darija »

Hvala

Mislim, da mi je sedaj jasno. Ni mi potrebno posebej prenašati iz konta 45 na konto 74, temveč ko zapiram vse konte 4 in 7. Prav razmišljam? Kar naprej počnem nekaj kar je nemogoče. :oops:

Lp

Darija
Taja2
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 300
Pridružen: 09 Jan 2006, 12:05
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Taja2 »

Celi R4 knjižite v dobro(kredit), in v breme (debet) 490 in (ali) 491- seveda, če to ne delate že vsaki mesec posebej. Nato pa 490 in (ali) 491 knjižite v dobro in protiknjižba R7 (odhodki). Tako imate R4 saldo 0. Nato pa začnete zapirati R7 preko R8.
Lep dan!
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Darija »

Najlepša hvala za pomoč. Imam program, ki samodejno zapira konte 4 in 7, vendar sem nekje prebrala, da je pred tem potrebno iz kt 45 prenesti na kt 740, ali pa sem narobe razumela.

Lp
Odgovori