Stranka /prevzela bi jih letos/ izvaža /prodaja postelje/ v Hrvaško, na carini vse uredi, DDV se kolikor se mi zdi ne obračuna, Hrvati imajo svoj PDV. Kako knjižite ta prihodek za davčno evidenco v KIR in KPR, pod katere štev obrazca DDV?
P.s. Včasih so avtomatsko (no po želji) nakazali sredstva iz tujine na poslovni TRR v tolarjih, sedaj pa ne in je promet tudi na deviznem računu ter stanje 16.300 EUR. Se pravi, da se preračuna vrednost po srednjem tečaju banke in knjiži v BS pod sredstva na TRR, itd.
NAJLEPŠA HVALA ZA POMOČ!

