KNJIŽENJE AKONTACIJE


Moderator: Mirko Zbačnik

alesska
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 21 Apr 2005, 21:23

KNJIŽENJE AKONTACIJE

Odgovor Napisal/-a alesska »

ALI SE AKONTACIJA(ŠT.17 DAVČ.OBR.) KNJIŽI NA ISTI KONTO KOT MESEČNI OBROKI(ŠT.27 DAVČ.OBR.)
161/110?
Taja2
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 300
Pridružen: 09 Jan 2006, 12:05
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Taja2 »

plačilo akontacije 161/110
Lep dan!
DECO
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 549
Pridružen: 10 Feb 2006, 18:32

Odgovor Napisal/-a DECO »

Jaz knjižim akontacijo dohodnine na obveznost - 26, kjer zapiram tudi plačila 26/11. Na 16 sem po davčnem obračunu knjižila morebitno preveč plačano akontacijo.
DECO
Taja2
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 300
Pridružen: 09 Jan 2006, 12:05
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Taja2 »

Sedaj mi ni jasno, ali gre za akontacijo dohodnine ali davka od dobička pravnih oseb?
Lep dan!
DECO
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 549
Pridružen: 10 Feb 2006, 18:32

Odgovor Napisal/-a DECO »

Jaz govorim o akontaciji davka iz dejavnosti pri s.p.
DECO
alesska
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 21 Apr 2005, 21:23

Odgovor Napisal/-a alesska »

ŠE VEDNO NE VEM, KAKO NAJ KNJIŽIM?

AKONTACIJO DOHODNINE(ŠT.17 DAVČ.OBR. PRI S.P.)IMAM KNJIŽENO 8010/2640. (ZAKLJUČNE KNJIŽBE)

KO BOM ZNESEK TE AKONTACIJE PLAČALA DO 30.04., KAM NAJ ZAPIRAM PLAČILO, ALI

2640/1100 ALI 1610/1100 ,
KAMOR KNJIŽIM PLAČILO MESEČNE AKONTACIJE?
DECO
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 549
Pridružen: 10 Feb 2006, 18:32

Odgovor Napisal/-a DECO »

Ko boste plačala akontacijo (poračun), boste poravnala obveznost do države. Torej boste zapirala konto 26, ki bo imel stanje 0. Konti skupine 16 pa so konti terjatev in vi v tem trenutku nimate nobene terjatve do države (kar se davka tiče).
Po davčnem obračunu pa ste za leto 2006 izračunala nov znesek akontacije davka, ki vam za leto 2006 predstavlja novo obveznost, ki jo boste prikazala na kontu skupine 26. Z odplačili med letom se bo ta obveznost zmanjševala in konec leta, ko bo ponovni obračun, boste, če bo obračun večji, knjižila dodatno na obveznost 26 oz. če bo obračun manjši, na terjatev do države 16.
Ker pa ta razprava že nekaj časa traja in imamo različne poglede, upam, da nam bo še kdo pomagal.
Morda pa je razlika med s.p. in d.o.o. Jaz sem s.p.
DECO
alesska
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 21 Apr 2005, 21:23

Odgovor Napisal/-a alesska »

Se pravi, plačilo predhodne akontacije zapiram z 264/110 in tako je saldo konta 264 nič.-(akontacija za 2005)

(akontacija 2006)- Na OZ mi je svetovala, da mesečne akontacije plačujem 161/110 in potem konec leta prenesem 264/161.

Je to prav?
alesska
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 21 Apr 2005, 21:23

Odgovor Napisal/-a alesska »

Se pravi, plačilo predhodne akontacije zapiram z 264/110 in tako je saldo konta 264 nič.-(akontacija za 2005)

(akontacija 2006)- Na OZ mi je svetovala, da mesečne akontacije plačujem 161/110 in potem konec leta prenesem 264/161.

Je to prav?
alesska
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 50
Pridružen: 21 Apr 2005, 21:23

Odgovor Napisal/-a alesska »

Se pravi, plačilo predhodne akontacije zapiram z 264/110 in tako je saldo konta 264 nič.-(akontacija za 2005)

(akontacija 2006)- Na OZ mi je svetovala, da mesečne akontacije plačujem 161/110 in potem konec leta prenesem 264/161.

Je to prav?
štajerka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 373
Pridružen: 20 Feb 2006, 09:54
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a štajerka »

TUDI JAZ DELAM TAKO KOT DECO. NE VEM ZAKAJ BI KNJIŽILA NA 161 POTEM PA PREKNJIŽEVALA, ČE PA LAHKO TAKOJ KNJIŽIŠ NA PRAVI KONTO.

OBETA SE NAM LEP SONČEN VIKEND :scool: :angel:
LP
Taja2
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 300
Pridružen: 09 Jan 2006, 12:05
Kraj: Maribor

Odgovor Napisal/-a Taja2 »

Nekaj mi ni jasno. Če knjižite akontacijo direktno na 264/ imate celo leto "kreditni" saldo. To pa je ja (knjigovodsko gledano) narobe.

Kolikor jaz vem, bi se naj vsa zmanjšanja R2 knjižila šele potem, ko je enkrat nastala obveznost. Vi pa je nimate prej kot konec leta.

Mislim, da je pravilno, da se knjiži na 161/ , saj ima podjetje s plačilom akontacije terjatev do davčne uprave, dokler se ne opravi davčni obračun (dohodnina ali davek od dobička).

Alesska, mislim da bo najbolje, da se ravnate tako, kot vam je svetovala na OZ, saj je tako tudi najbolj prav.
Lep dan!
Odgovori