DDV pri prejetem racunu za opravljeno storitev v ZDA


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
RAM
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 39
Pridružen: 24 Jan 2006, 13:05

DDV pri prejetem racunu za opravljeno storitev v ZDA

Odgovor Napisal/-a RAM »

Zivjo,

mi ve kdo povedati kako je z DDVjem na prejetem racunu za opravljeno storitev v ZDA (registracija internetne domene, najem serverja). Dolarsko vsoto preracunam v tolarje in knjizim kot oprosceno nabavo ali je to osnova za izracun vstopnega DDV? Je ze kar nekaj podobnih tem na forumu, vendar med njimi nisem nasla ustreznega odgovora.

Hvala in lep pozdrav,

Barbara
RAM
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 39
Pridružen: 24 Jan 2006, 13:05

Odgovor Napisal/-a RAM »

Vidim, da prebirate temo, mi lahko kdo odgovori? Sem kaj nejasno napisala?

Hvala in LP
adrianaz
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 01 Apr 2005, 12:17

Odgovor Napisal/-a adrianaz »

Storitev, ki jo navajate spada v tretji odstavek 17.člena ZDDV, ki pravi, da so storitve navedene v tem členu obdavčene po prejemniku storitve -
v tem primeru pri vas. Prejemnik storitve obračuna DDV po načelu samoobdavčitve.
Zelo dobro in podrobno razlago najdete v IKSU 9-10705 na straneh od 210 do 214.
RAM
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 39
Pridružen: 24 Jan 2006, 13:05

Odgovor Napisal/-a RAM »

Adrianaz najlepsa hvala za trud in odgovor!
Gorazd
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 148
Pridružen: 09 Apr 2003, 20:47
Kraj: Ptuj, Maribor, Slovenija
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Gorazd »

Imam popolnoma enak primer (registracija internetne domene, najem serverja v ZDA).

To pomeni, da je storitev dejansko opravljena v Sloveniji, saj ima naročnik sedež v Sloveniji. Glede na to se vpiše tak račun v knjigo prejetih računov (in ne v E-uvoz)? Kako naj v knjigi prejetih računov opravim samoobdavčitev? V knjigi P-RAČ lahko namreč vpisujem le vstopni DDV...

Prosim za pomoč,

lep pozdrav
Gorazd
Gorazd
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 148
Pridružen: 09 Apr 2003, 20:47
Kraj: Ptuj, Maribor, Slovenija
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Gorazd »

Mislim da sem uspel rešit problem:
- račun sem vpisal v P-RAČ
- označil sem da gre za "tuji davek"
- v DDV-O se znesek DDV vpiše pod zap. št. 35 in 46

Se motim?
Gorazd
adrianaz
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 01 Apr 2005, 12:17

Odgovor Napisal/-a adrianaz »

vpisal si pravilno
anaella
Novinec
Novinec
Prispevkov: 1
Pridružen: 13 Apr 2006, 08:11

Odgovor Napisal/-a anaella »

Pozdravljeni,
ker imam podoben primer (prejem storitve svetovanja na Hrvaškem), pri katerem bi bilo prej tudi potrebno narediti samoobdavčitev, me zanima, ali naj po 1.2.2006 še vedno naredimo samoobdavčitev ali pa je od 01.02.2006 ni več potrebno. Na seminarju v januarju 2006 je bilo rečeno, če prejemnik storitve (slovenski zavezanec za DDV z IDštevilko) storitev uživa na tretjem ozemlju, je to neobdavčljivo (18/1/1.alineja ZDDV).
LP, M.
Odgovori