Kako se sedaj to knjiži? A se knjiži pač kot storitev; ali naj popravljam lanskoletne izkaze, ali izredni odhodek.
Kako je nato z vidika davčne? Verjetno je to davčno nepriznani odhodek; kaj to sploh pomeni?
Zahvaljujem se za odgovor na ta elementarna vprašanja
lp



