prosim pomoč-KFN

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
msodja
Novinec
Novinec
Prispevkov: 5
Pridružen: 27 Mar 2007, 17:44

prosim pomoč-KFN

Odgovor Napisal/-a msodja »

Podjetje ima KFN in sklenjeno pogodbo z banko, ki v imenu podjetja kupuje in prodaja vrednostne papirje. Do sedaj smo konec leta knjižili v prihodke realizirane prodaje in pri tem ustvarjen dobiček.

Kako pa po 1.1.2006??

Je prav takole:

1.1.2006 - preračun na tržno vrednost 177/950

31.12.2006 - tržna vrednost portfelja 177/778

Ali je to prav, da nekaj kar še nismo prodali, knjižimo vseeno v prihodke. Nekako mi ni logično??

Lepo prosim za pomoč

Meta
jonov
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 60
Pridružen: 26 Feb 2004, 19:47

Odgovor Napisal/-a jonov »

Meta, vse je stvar odločitve kam boste portfelj razporedili oz kako ga boste vrednotili po SRS 2006: razporejen in merjen po pošteni vrednosti prek kapitala - kto 178, gre prevrednotenje na kto 955, in tako boste kot dosedaj,dali v prihodke + razliko šele ob prodaji.

lp :wink:
jonov
Odgovori