Nedokončane storitve - kako pravilno v ajpes bs, ipi

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Nedokončane storitve - kako pravilno v ajpes bs, ipi

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Zdravo. Ob koncu leta je bilo eno popravilo dvigala na pol dokončano. Je pa to večje popravilo. Tako sem na konto 601 knjižila pod nedokončane storitve za 5 mio sit porabljenega materiala in storitve kooperanta. Sedaj pa ko berem IKS in gledam BS in IPI ajpes je povsod govora samo o nedokončani proizvodnji (oz. povečanju zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje). kako naj torej pravilno izkažem postavko v BI in IPI za Ajpes. Ali je torej pravilno, da to vpišem pod nedokončano proizvodnjo (in so samo izpustili izraz storitev) ali kako drugače?
LP :)
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Lotica tako je, pod nedokončano proizvodnjo spadajo tako proizvodi kot storitve. V BS vpišete stanje nedokončane na koncu leta (konto skupine 60), v izkaz poslovnega izida pa razliko med stanjem 31.12.2005 in 31.12.2006 kot povečanje (AOP 121) ali zmanjšanje (AOP 122).
LP
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Storitve iz leta 2006 so bile opravljene v letu 2007 in ob koncu leta 2007 nimam nedokončanih storitev (proizvodnje). Ali znesek prikažem v AOP 122 (zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proizvodnje)? V stroške je bil znesek že zajet v prejšnjem letu, tako da v stroške ne spada, ampak bi rada še kakšno mnenje.
Lp :)
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

Vrednost teh storitev je sestavljalo vrednost nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2006. Ker ste jih dokončali v letu 2007 in s tem ustvarili tudi prihodke, morate te "stroške" v letu 2007 tudi kriti. To pa izkažete v izkazu poslovnega izida kot zmanjšanje nedokončane proizvodne. (saldo 31.12.2006 je npr. 100 d.e., stanje 31.12.2007 je 0 d.e. - razlika je zmanjšanje, kar je v vseh primerih, ko je stanje na koncu obdobja, za katerega se sestavlja izkaz, manjše od stanja na začetku obdobja).

LP
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Nedokončana proizvodnja

Odgovor Napisal/-a Darija »

Tudi jaz imam podobno prošnjo za pomoč.

Imamo zalogo nedokončane proizvodnje in iz tega naslova avans v višini 7.000,00 EUR. Kako knjižnim to zalogo?


Iz katerega na kateri konto? Prvič imam tako situacijo, pa se mi ne sanja kaj naj naredim. Vem da moram to knjižit na kT 6, na debet, ne vem pa iz katerega konta to potegnem.

Hvala za pomoč :)
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7956
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan »

V tem vašem primeru ne vidim nobene povezave med zalogo nedokončane proizvodnje na koncu obdobja (kto 600) in prejetim avansom (kto 230).
Ko bodo proizvodi gotovi (63/60), jih boste prodali (70/630) nastala bo terjatev do kupca (120/76,26), ki jo boste zaprli v celoti ali delno s prejetim avansom (230/120).

LP
Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Darija »

Hotela sem samo povedati kolikšna je vrednost. Iz katerega konta knjižim na KT 6. Iz zaloge?

Hvala
Odgovori